你好,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费
老师你好,我公司要处理一批固定资产,有的折旧已经完了,使用期限也是0,卖出后账务上怎么处理呢?
老师,固定资产没有折旧完,公司已经卖出收到款怎么做账务处理,
老师,公司固定资产汽车已经折旧完了,现在买掉后,收到款,怎样账务处理
老师,公司内的车固定资产已经折旧完啦,现在卖出了,账务如何处理?
公司固定资产,已经加速折旧完了,但是这个固定资产被没收了,账务怎么处理?
老师,请问一下,残疾人享受了优惠政策,因优惠政策少交部分的金额要做营业外收入吗?
银行的结息可以这样做吗
日常开销,没有单据怎么做账?
有个船代公司,但我不知道行业是干嘛的,这个也不影响账务处理啊?岗位不一样都得注意什么??为啥老板说我都不知道干嘛的,不让我记账这个公司的。。。。我看各行各业的都差不多啊
私车公用,除了要报销油费,还需要报销过路过桥过闸费吗?有发票就准报吗?
请问,建筑企业采购材料,劳务,租赁,收到发票时如何做账
请问资产负债表季报的时候自动带出来的年初余额怎么和报表数据不一致
老师您好,计提印花税依据是什么
请问,建筑公司结转成本的比例一般是多少,需要有什么依据
老师,商贸企业自己的产品用于职工福利,计提时:借:**费用—谁受益谁承担 贷应付职工薪酬—福利 结转:借应付职工薪酬_福利 贷主营业务收入/应交税费销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样做对吗
借银行存款6400,贷固定资产清理6400是这样吗,但是固定资产清理不是就不平了吗,借固定资产清理12099.1 累计折旧9900.09 贷固定资 产21999.19
是不平,因为这个差额,你最后要把它转到资产处置损益里面。