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老师你好!比如业务招待餐费不同月份有3单,(1)发票面额分别1000元,2000元,3000元,共6000元,年收入100万,不超千分之5是5千,汇缴调增时是以6000的百分4调增2400,对吗?(2)若3笔共12000,即调增7000,对吗?

2021-03-01 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-01 16:42

业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者为扣除限额

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快账用户1361 追问 2021-03-01 16:52

业务招待费与营业收入都是在12月时以年累计数比较,对吗?

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快账用户1361 追问 2021-03-01 16:53

即是我以上计算的调增额对了

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齐红老师 解答 2021-03-01 17:15

你好,你的计算是正确的。

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业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者为扣除限额
2021-03-01
您好,有什么问题吗
2021-12-22
你好需要计算做好了给你
2021-12-30
1折扣价和发票开具在一张发票上 2) 请问调货给外省分支机构不属于视同销售,所有权数没有发生转移 3) 计算A电视厂当月销项税额 (2*1000*0.8+600*2)*0.13=364 4)计算A电视厂当月进项税额500*0.13=65 5)计算A电视厂当月应缴纳增值税税额。 364-65=299
2022-01-01
你好请把题目完整发一下
2022-05-12
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