你好 建筑异地预缴的吗

请问老师,我2月份有预扣预缴增值税,我现在的报税表该怎么填?谢谢
老师,2021年2月份预缴所属期在2021年2月份的增值税,请问,预缴的那个税,我不想抵扣掉要怎么填呢?附表4
建筑业预缴 老师我现在报2月的增值税,我2月有预缴,但是最终进项大于销项,还有留抵的,我2月的预缴可以留到抵以后月份或者次年的吗?2月我填表四建筑业预缴吗?谢谢
老师你好,11月增值税有预缴税,但在申报增值税时主表那里没有填已预缴,现在能在12月份增值税那里填已预缴吗?谢谢
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
是的老师
附表四 和主表28栏填写的
您看我这个表填的对吗?主表28栏是不是要手工填进去呢?谢谢
28栏需要自己手动填写 附表四,本期实际抵扣金额也得填写。
谢谢老师
不用客气 工作愉快。