您好 请问是缴纳了 没有结转么

你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29,账上的进项税额借方余额133747.52,销项税额贷方余额5988.56,未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整?
老师你们好,请问录期初的时候未交增值税是借方余额,怎么把他调成贷方呢?
老师你好,进项税额在贷方转出未交增值税年初余额累计借贷期末都没有余额怎么登记增值税明细账?
老师你好,我想问下未交增值税贷方有余额怎么调平呢?
老师,期初余额其他应付款录的是贷方负数,怎么能调成借方呢?
2026年1月1日施行的新增值税法中免税项目中第二条医疗机构提供的医疗服务包括哪些
股东种牙能走福利费报销吗
原值248453.1折旧236030.4残值12422.66这个车卖了,卖的金额可以低于残值或者和残值差不多吗
结转完工成本,借 库存商品 贷 生产成本-人工,贷 直接费用,贷 直接人工,已经完成了整个,生产销售且结主营成本了。,,这个时候发现结转出去的人工需要减少,问该怎么处理。
发放季度奖金可以到年底了作为全年一次性奖金申报个税吗
老师,一个公司已经注销了,之前多打一笔钱给这个公司,后面另外一个公司替他还,账可以直接把之前那笔调这个公司吗?
老师,签的合同的名称和我们付款及发票上的名称不是完全一致的,这个有影响吗?比如,对方是经营部,用经营部的名称跟我们公司签了采购合同,他又成立了一家公司,让我们把货款转到那家公司,发票也是那家公司开给我们的。
老师,今年支付的房租费的发票,如果12月底对方还没开给我们的话,在明年5月31号前收取房租费发票,都是不会纳税调增的吧?
老师您好,税务要求改24年度所得税年报,说我们费用太高,要调出一些,否则以后还会预警,请问在账上怎么处理,分录怎么写,谢谢
老师请问A公司欠B公司钱还不上,现在B公司把欠款转为股权投资A公司可以吗?
不是,我刚接手的时候是2020年11月,当时是留抵,做期初的时候就在借方,12月也是留抵,1月需要缴税了,在2月初的时候已经缴了,我现在做帐才发现未交增值税科目还是借方,是期初的金额一点都没变
11月留抵借方:7448.27,12月份的时候也是留下抵,533.65,我没做分录,1月份时候应交8409.47,减去前面的两笔应该交税427.55,我已经交了,但是帐不会做了,
2月初的时候已经缴了 交的时候分录怎么写的
我现在就是在做2月份的缴费分录,不知道该怎么做,12.1月份的都没做
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
好的,谢谢甘老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问