你好,请问是哪里做错啦?
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
问题:2020年4月记账,当时会计看到银行回单直接记账了。 去年4月记账支付时:借其他应付款-XX张 55659 贷银行存款 退回时:借银行存款 贷应付账款-暂估入账 实际情况,银行网银转账单笔大于5万,支付55659元,银行直接退回了55659元。 现发现以上去年二笔分录做错了,应该如何调整呢。 正确分录是?
请问:2020年2月收到农银企业资金,当时做账:借:银行存款,贷:其他应付款,2020年3月付款及投资。借:其他应付款,贷:银行存款,账做错嘞,2021年发现错嘞,怎么调账
7月收到政府补的差额,做账时借:银行存款5,贷:其他应付款-暂收款5 10月预付定金,借:预付账款15,贷:银行存款15 11月付尾款15,该怎么把其他应付款差额做进去?
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师你好,给新员工7月份发了工资,但是一直没有报个税,这个应该怎么办
37000的零星工程可以做管理费用修理费吗 大概就是哪里要漏 补一下挖一下
老师您好,公司控股其他公司,做工商变更时,需要法人在电子营业执照小程序签名,进入后也扫码了,在哪里找签名的地方呢
老师,扣员工个税是先要申报工资,申报之后扣缴多少个税,是可以在个税系统里边直接导出来的吗?导出来就可以看到每位员工要交多少个人所得税了?
老师:公司建设充电桩,根据合同入固定资产200万,贷长期应付款,固定资金计划5年计提折旧,长期应付款2年付完,对资产负债率今年和以后有什么影响?
统计局的产值是怎么计算的?
老师,小规模纳税人,做餐饮行业,卖了自己使用过的车,没有超过季度的30万,可以免税吗?开了普票
请问,现金和银行与账面不符该怎么处理账务
请问老师,领用的手撕发票存根联,需要交还给公司么?
我们是做旅游酒店OTa的,客户下单,平台推我们,我们去酒店下单,这是开给我们的发票,那是我们给平台开代定房费的发票吗?
这个是不是应该算我们的其它收入,我们拿出去投资
这里资金到底是什么用途?如果是收入的话,就记收入。
农银企业新试点项目资金
这笔资金可以记收入。
怎么做分录
借银行存款贷其他业务收入或营业外收入。
付款投资的时候怎么做分录
借长期股权投资贷银行存款。