借库存商品 红字 应交税费-增值税-进项 红字 贷应付账款 红字
你好老师,采购退货,对方开红字发票过来怎么做账呢,进项转出如何结转呢
老师,你好,采购的货物退了,供货商给开的红字发票,是直接红冲之前的进项税,还是做进项税转出
请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票,我方也开具了红字发票信息表,由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了,这时也就不需要开红字发票了,但报税时已经做了进项税转出,此时如何做账呢,具体会计分录如何写呢?望各位不吝赐教。
老师,你好。已认证的进项发票,本月发生采购退货,请问这笔分录如何做呢?是通过进项转出还是通过待认证进项税额负数做呢?正确的分录是什么呢?
你好老师,对方开了红字电子专票,是不是应该给我发过来,我做进项转出
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
额,那进项税额转出,怎么结转呢
借应交税费-增值税-未交增值税 红字 贷应交税费-增值税-进项 红字
贷方,进项?不是进项转出?为啥转到未交增值税呢?这样不就得缴税?
红字发票,金额负数就是进项转出的意思