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老师,年终奖计提了3万,实际发时是3.4万,多的咋写分录呢

2021-03-02 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-02 19:15

您好,多发原因是什么,后期要如何处理?

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快账用户7221 追问 2021-03-02 19:17

是因为我计提少了,发3.4万是按实际来的。当时不确定发不发年终奖,没有计提那么多

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:18

您好,那您补计提即可,借成本费用或以前年度损益调整贷应付职工薪酬0.4

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您好,多发原因是什么,后期要如何处理?
2021-03-02
你好,年终奖计提多了,冲销多计提 借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目 
2022-02-24
同学,你好 不用调,再汇算清缴的时候,纳税调整就行
2024-02-29
你好,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。
2021-10-11
哈哈,你们公司不错哦。按预支的本年工资,计入应付职工薪酬-工资
2022-03-27
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