借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。 汇算清交,增加你的费用,减少利润。

12月年终奖计提的,但是1月实际发的比较高,或者比原来的低 那账务处理怎么做比较好?
今年3月份发放去年年终奖,去年没有计提年终奖 1.账务处理怎么做 2.个税申报怎么申报,比如3月份张三发放年终奖12000元怎么申报?
12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
老师好,想问一下,如果12月份计提年终奖金如果50万,那实际到2023年2月才知道实际只有40万,那预提多了的10万账务要进行怎么处理呀。
请教老师,比如年终奖计提10,实际发放只有2万,这种情况汇算和账务如何处理?
我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
老师,我们买了一批货海外来的,但我们又是从国内供应商手里买的,比如货物成本价17块,如果包运费就18块,如果包清关就19块,如果合同只约定了货物的价格,其他价格因为外汇的原因具有不确定性。但我们选了包清关,对我们入账有没有影响?有没有什么要注意的地方?
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
老师你写的这个没明白,我是12月份多计提了,我1月份发的比计提的多,这个要根据每个员工的计提来吗
比如我管理费用计提40万,销售费用计提30万,这是12月份计提的年终奖,实际1月份的时候管理费用少计提了,销售费用多计提了,这账务怎么处理
你好你没有多计提你补计提