借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。 汇算清交,增加你的费用,减少利润。

12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
老师,21年的年终奖个税在12月申报了,但账目上没有计提实际也没发放,22年1月发的,怎样做账务处理?
老师好,想问一下,如果12月份计提年终奖金如果50万,那实际到2023年2月才知道实际只有40万,那预提多了的10万账务要进行怎么处理呀。
请教老师,比如年终奖计提10,实际发放只有2万,这种情况汇算和账务如何处理?
老师,请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了,我一月份账务上需要怎么处理呢?比如计提十万,实际发放5万
购票人怎么去掉?河南
2025年本来发了工资,但是弄成了0申报,现在更正可以吗,没有税费
一般纳税人建筑公司,我申请发票提额,用的合同是以前申请提额用过的合同,甲方上次已经确认过合同真实性,今天又申请提额还用这个合同,还需要甲方再次确认合同真实性吗
老师好,问下房产税, 围墙是否加在房产税的房屋原值里面?
老师,变更法人转让股权,注册资本实缴了和未实缴的区别,和产生的税分别是什么
2026年5月31日 汇算有补缴税款,小企业会计准则,金额有近100万,如何做账务处理?
我们是加工制造业,以前建厂,买设备都没有发票,现在想做财税合规怎么开始
老师,我们公司变更了法人,章程上的股东还是之前的旧法人,现在章程用变更吗
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
老师你写的这个没明白,我是12月份多计提了,我1月份发的比计提的多,这个要根据每个员工的计提来吗
比如我管理费用计提40万,销售费用计提30万,这是12月份计提的年终奖,实际1月份的时候管理费用少计提了,销售费用多计提了,这账务怎么处理
你好你没有多计提你补计提