您好 借:管理费用-社保费 5000 贷:应付职工薪酬-社保费 5000 借:应付职工薪酬-社保费 5000 借:营业外支出 5000 贷:银行存款 10000

老师你好,公司社保个人部分也是公司承担,那么例如公司2月份交了社保费10000元,其中公司部分5000个人部分5000,那么这个计提跟缴纳得分录分别是怎样的呢
老师你好,公司社保个人部分也是公司承担,那么例如公司2月份交了社保费10000元,其中公司部分5000个人部分5000,那么这个计提跟缴纳得分录分别是怎样的呢?
老师你好,我们公司有些员工的社保是个人部分也由公司承担,例入某员工工资5000元,公司部分社保930.9元,个人部分社保400.6元,我可以个税申报的工资收入加上个人社保部分填5400.6然后社保填400.6这样吗?
老师您好,如果公司承担全部的社保,那么在做缴纳社保的分录时个人承担的部分怎么做会计分录?
员工的工资发5000,社保费公司承担部分1235,个人承担部分525,社保费个人承担部分也由公司承担,计提,缴纳社保的会计分录步骤是什么
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
个人部分做到营业外支出呀
是的 个人承担部分不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候纳税调增
那可以直接计入工资嘛个人部分
可以跟工资一起计提 要申报个人所得税