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老师您好!我们是一般纳税人,一月份收到留底税额12万多,这笔会计分录 借:银行存款 12万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)12万。月底得转借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 问题1:未交增值税余额在贷方我们欠税了吗?最后还是得交上去是吗?不知道我的理解对不对? 问题2:如果错的话应该怎么处理? 问题3:如果企业不申请留抵退税税务局会自动给退税吗?3个问题先谢谢老师您的耐心解答

2021-03-03 05:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 07:07

你还有进项税额对应进项税额转出这个对应这个相互抵减了,2你需要结合进项税额这个一起看

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齐红老师 解答 2021-03-03 07:08

3我看别的学员反馈你有留底税额税局会通知,这个需要自己申请

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齐红老师 解答 2021-03-03 07:08

税局那边会通知你们去申请这个优惠退税

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快账用户6464 追问 2021-03-03 07:45

明白了,谢谢您!如果收到税务局通知不办退税行吗?假设之后进项业务没那么多或拿不到进项发票,一直放在留底?

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齐红老师 解答 2021-03-03 08:01

可以,可以不办理退税留后续抵扣

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你还有进项税额对应进项税额转出这个对应这个相互抵减了,2你需要结合进项税额这个一起看
2021-03-03
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
可以的,可以这么做的。
2022-05-06
你好,上面分录处理正确
2022-01-18
您好,是的,可以这样做分录
2022-01-10
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