你好!不开发票也能入账,只是折旧不能税前扣除。

老师,我们那个了个设备当时是按照未税签合同的,未税付的款,30000.元,现在想开发票对方万13的税点得3900。我是花钱开票合适还是就不开发票了,不开发票我这个设备就不能入账了吧。
老师好,2014年签的设备采购合同,合同金额370万元。2014年收到设备后就进行了安装调试,大约在10月开始经营取得收入。2016年支付80万设备款,对方给开了80万的设备发票。后面几年陆续付款但对方一直没开发票,2021年11月付完尾款后对方给开了290万发票。2014年10月至2021年11月7年间按照合同金额370万元计提折旧,所得税前进行了扣除。现在想咨询,未取得发票的这部分设备折旧在这期间是否可以税前扣除。
老师,对方委托我们研发两台设备,并且签订了合同,我们已经开了合同总价款30%的发票,13个点的,想问一下老师这个合同开的发票都是13%的,那申请技术合同认定时是不是技术交易额就是零啊
我们公司委托运行一个关联方的电站 ,这个电站设备烧掉了,我们又采购了一个设备 七万多 , 今年2月份付的钱,发票给了,发票开的是我们单位,这个设备还没入账,这个发票怎么处理呀?实际是关联方的设备,我们委托运行人家的电站,现在采购的那家单位也马上注销了,发票肯定换不了了,现在怎么入账呀?还有就是委托运行合同里有一个条款是不可预见的费用10万元,到时候如果发生了不可预见的因素就连同委托运行费一起开票给关联方,可是现在这是一项资产呀,不是费用
我公司2013年买了一套设备1220万,对方未给我方开发票,当时税率是17,现在对方只同意开13的票,那我的进项少了4个点,这个合理吗?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师那具体折旧的分录怎么写?
你好!分录一样的写啊。比如管理费用—折旧费 贷累计折旧
30000万的卷板机,这个记录管理费用吗 ?我现在做的是应付账款 借方30000,贷方银行30000,我的意思是我现在没有发票,我这个应付账款怎么冲了它,下一步应该怎么做 是借:固定资产30000 贷应付账款30000 吗?
你好!你的分录是没错的了。借:固定资产30000 贷应付账款30000 然后借方应付账款30000,贷方银行30000
那你说的折旧我什么时候做 你说的不能税前扣除是按照30000开始折旧吗 ?
你好!不是,折旧正常做,我说的是你汇算清缴的时候,这些折旧要调增。
还有我做成固定资产 没有发票 我需要附其他资料吗
你好!你可以用对方的送货单,入库单之类的入账。
就是我做了折旧会提高我的费用,但是因为没有发票 我要汇算清缴时调整 这个需要自己单独记录下对吧以免后期忘了
有合同 然后自己写个入库单可以吧 都附上
你好!可以的。就是这样做。
老师 那我要是花3900 让对方开发票 合适还是不要发票合适呢?我想知道这个 哪个花得钱多?
你好!你是一般纳税人吗?
是一般纳税人
你好!如果是一般纳税人,取得专票是有好处的,进项可以抵扣,本身可以做成本费用。
是但是我还要花3900 得税点,我想知道花了钱 也合适是吗 ,具体能抵扣多少,
我花钱开了发票,我能低多少谁 增值税 所得税,我们是小微企业,和我不花钱开发交的税是多少,具体怎么测算一下呢
你好!你花了3900,这个3900不是可以抵扣吗?
然后还可以减少所得税是吧 还有其他的好处吗 ?这个3万的发票所得税大概能减少多折旧的费用也不用调整了对吧 差不少吧
你好!税务局查起来,你的帐是之类也都完整了。 是的。不用调整折旧了。