你好!不开发票也能入账,只是折旧不能税前扣除。

老师,我们那个了个设备当时是按照未税签合同的,未税付的款,30000.元,现在想开发票对方万13的税点得3900。我是花钱开票合适还是就不开发票了,不开发票我这个设备就不能入账了吧。
老师好,2014年签的设备采购合同,合同金额370万元。2014年收到设备后就进行了安装调试,大约在10月开始经营取得收入。2016年支付80万设备款,对方给开了80万的设备发票。后面几年陆续付款但对方一直没开发票,2021年11月付完尾款后对方给开了290万发票。2014年10月至2021年11月7年间按照合同金额370万元计提折旧,所得税前进行了扣除。现在想咨询,未取得发票的这部分设备折旧在这期间是否可以税前扣除。
老师,对方委托我们研发两台设备,并且签订了合同,我们已经开了合同总价款30%的发票,13个点的,想问一下老师这个合同开的发票都是13%的,那申请技术合同认定时是不是技术交易额就是零啊
我们公司委托运行一个关联方的电站 ,这个电站设备烧掉了,我们又采购了一个设备 七万多 , 今年2月份付的钱,发票给了,发票开的是我们单位,这个设备还没入账,这个发票怎么处理呀?实际是关联方的设备,我们委托运行人家的电站,现在采购的那家单位也马上注销了,发票肯定换不了了,现在怎么入账呀?还有就是委托运行合同里有一个条款是不可预见的费用10万元,到时候如果发生了不可预见的因素就连同委托运行费一起开票给关联方,可是现在这是一项资产呀,不是费用
我公司2013年买了一套设备1220万,对方未给我方开发票,当时税率是17,现在对方只同意开13的票,那我的进项少了4个点,这个合理吗?
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师那具体折旧的分录怎么写?
你好!分录一样的写啊。比如管理费用—折旧费 贷累计折旧
30000万的卷板机,这个记录管理费用吗 ?我现在做的是应付账款 借方30000,贷方银行30000,我的意思是我现在没有发票,我这个应付账款怎么冲了它,下一步应该怎么做 是借:固定资产30000 贷应付账款30000 吗?
你好!你的分录是没错的了。借:固定资产30000 贷应付账款30000 然后借方应付账款30000,贷方银行30000
那你说的折旧我什么时候做 你说的不能税前扣除是按照30000开始折旧吗 ?
你好!不是,折旧正常做,我说的是你汇算清缴的时候,这些折旧要调增。
还有我做成固定资产 没有发票 我需要附其他资料吗
你好!你可以用对方的送货单,入库单之类的入账。
就是我做了折旧会提高我的费用,但是因为没有发票 我要汇算清缴时调整 这个需要自己单独记录下对吧以免后期忘了
有合同 然后自己写个入库单可以吧 都附上
你好!可以的。就是这样做。
老师 那我要是花3900 让对方开发票 合适还是不要发票合适呢?我想知道这个 哪个花得钱多?
你好!你是一般纳税人吗?
是一般纳税人
你好!如果是一般纳税人,取得专票是有好处的,进项可以抵扣,本身可以做成本费用。
是但是我还要花3900 得税点,我想知道花了钱 也合适是吗 ,具体能抵扣多少,
我花钱开了发票,我能低多少谁 增值税 所得税,我们是小微企业,和我不花钱开发交的税是多少,具体怎么测算一下呢
你好!你花了3900,这个3900不是可以抵扣吗?
然后还可以减少所得税是吧 还有其他的好处吗 ?这个3万的发票所得税大概能减少多折旧的费用也不用调整了对吧 差不少吧
你好!税务局查起来,你的帐是之类也都完整了。 是的。不用调整折旧了。