你好,如果咱只是提供研发的服务是6%,要是销售商品是13%。

老师您好,我们公司签订了一个技术合同许可的合同已经在科委网上登记成功了,这个项目我们还在研发当中,对方已经给我们打款100万,我这个要怎么开票,我的税务编码是什么?
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
老师,请教一个问题:我们正在和甲方谈一个合同,合同中涉及工程费、技术服务费和设备供货。如果在合同中已约定清楚上述三部分每项金额,在发票开具时,我们是不是就可以三个不同税点的发票了。 也就是说是不是可以同时开具6%、9%、13%三种税点的发票
老师,对方委托我们研发两台设备,并且签订了合同,我们已经开了合同总价款30%的发票,13个点的,想问一下老师这个合同开的发票都是13%的,那申请技术合同认定时是不是技术交易额就是零啊
老师,我们单位签订一份技术开发委托合同,我们是受托方,已经去申请技术合同认定啦,合同中原标明第一阶段开6%发票60万,第二阶段开13%发票60万,第三阶段开13%发票60万,第四阶段开6%发票20万,现在合同认定已完成,老师,我第一阶段是不是就可以开免税发票60万,发票内容研发和技术服务*某某项目开发
郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表,又多交了增值税 附加税)税务让做的无票收入,3月16日在报税期已经交完税了,那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目(一般计税)-无票收入这样可以吗,无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目(一般计税)
老师好,企业自建厂房,是根据什么来转固,是竣工报告还是房产证取的日期,还是什么来判断合理?
企业自建厂房结束后,施工单位一般都会有竣工结算的报告是不是?因为现在是审计需要这个资料,然后我问单位的负责人,负责人说什么资料都没给到,我应该怎么跟他沟通,让他主动去找实际有没有竣工结算这个资料?
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,我觉得我们签的这个就是技术开发合同,宗旨是委托研发两台设备,但是呢对方要求都开13%的专票,所以后续我们申请技术合同认定是不是就没有意义呀
这个产权实际不是你们的,是不是这样?我们只提供研发。
老师,我看合同上明确共同研发的科技成果归双方共同所有,专利申请买方去申请,合同成交总金额有,不太确定技术交易额
涉及补助,以及免增值税,是以技术交易额为标准还是以合同总的成交额为标准,计算后续这些优惠
成果归共同所有,那就是你们也有一半产权的。就是生产出来,比如是无形资产,就是你们俩一人一半。
不提供研发服务还是6%销售软件是13%。
多打了一个字,提供研发服务是6%。
老师,现在不涉及6%这个税率,都是按13%开票的
那你要是销售商品,那就是13%了。
研发出来的设备肯定要卖给对方啊,是对方委托我们研发的啊
是大型设备,是实物,不是软件之类的
研发的软件卖给对方的时候,按13%开发票是正确的。
老师,那技术交易额是零?
那就看您实际发生了。要是销售软件那技术那就没有了。