你好,如果咱只是提供研发的服务是6%,要是销售商品是13%。
老师您好,我们公司签订了一个技术合同许可的合同已经在科委网上登记成功了,这个项目我们还在研发当中,对方已经给我们打款100万,我这个要怎么开票,我的税务编码是什么?
老师,之前销售签了一个合同,合同标题是工矿产品购销合同,内容是生产线方案设计,税率写的是13%,但是这个本来就是一个技术服务费,应该按6%开票,对方不行,执意要13%的票,我想问一下老师如果按照他们要求开了会有什么影响
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
老师,请教一个问题:我们正在和甲方谈一个合同,合同中涉及工程费、技术服务费和设备供货。如果在合同中已约定清楚上述三部分每项金额,在发票开具时,我们是不是就可以三个不同税点的发票了。 也就是说是不是可以同时开具6%、9%、13%三种税点的发票
老师,对方委托我们研发两台设备,并且签订了合同,我们已经开了合同总价款30%的发票,13个点的,想问一下老师这个合同开的发票都是13%的,那申请技术合同认定时是不是技术交易额就是零啊
给做一天算一天的人(临时工)发工资,通过银行转账,备注工资还是劳务收入呢?
老师研发支出的流程是怎么核算的。是不是先立项,财务做账之前是不是还有很多工作要做呢
公司可以不设财务负责人吗
老师 我们有一个销售门店简称A,提供门店里一块场地给供货方B,B不参与经营,但销售价格由B定价,收款由A统一收款,月末A从B的销售额扣30%作为场地费。假如当月销售额100万,A扣场地费30万,返B70万,请问A给B开6%服务费发票,对吗?B给A开100万发票,对吗?
老师,利润率怎么计算?
您好老师,我的设备8000买的,卖是2000,这样可以吗,不是经常做账怎么做?
工人加班工资具体怎么定
老师,我们公司这个月第三季度的利润200万,但是没有成本票进来,公司想少交点增值税和企业所得税,这个月可以把成本票暂估入账,等下个月发票来了再冲掉重新入账,可以吗
老师,你好,请问给客户加工产生的废料,我们1月已经卖了,现在客户才开废料发票给我们,请问要怎么入帐
老师,您好,审核补缴的增值税部分,需要同时补缴城建税,教育费,地方教育附加吗?
老师,我觉得我们签的这个就是技术开发合同,宗旨是委托研发两台设备,但是呢对方要求都开13%的专票,所以后续我们申请技术合同认定是不是就没有意义呀
这个产权实际不是你们的,是不是这样?我们只提供研发。
老师,我看合同上明确共同研发的科技成果归双方共同所有,专利申请买方去申请,合同成交总金额有,不太确定技术交易额
涉及补助,以及免增值税,是以技术交易额为标准还是以合同总的成交额为标准,计算后续这些优惠
成果归共同所有,那就是你们也有一半产权的。就是生产出来,比如是无形资产,就是你们俩一人一半。
不提供研发服务还是6%销售软件是13%。
多打了一个字,提供研发服务是6%。
老师,现在不涉及6%这个税率,都是按13%开票的
那你要是销售商品,那就是13%了。
研发出来的设备肯定要卖给对方啊,是对方委托我们研发的啊
是大型设备,是实物,不是软件之类的
研发的软件卖给对方的时候,按13%开发票是正确的。
老师,那技术交易额是零?
那就看您实际发生了。要是销售软件那技术那就没有了。