您好,退回来的时候,做上面分录的反分录就可以了
缴纳的公积金被退回了,应该怎么做分录? 缴纳时的分录是这样做的: 借:管理费用—公积金 800 贷:应付职工薪酬—公积金800 借:应付职工薪酬—公积金800 其他应收款—公积金800 贷:银行存款 1600 退回时,分录应该怎么做?谢谢
老师您好,我想问一下,我们公司从今年开始要计提公积金,同事是个老会计说 计提时借:管理费用-公积金 其他应收款-个人 贷:应付职工薪酬-公积金 缴纳时借:应付职工薪酬-公积金 贷:银行存款 可我觉得应该只计提公司部分的公积金 计提借:管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金 缴纳时借:应付职工薪酬-公积金 其他应收款-个人 贷:银行存款 我想知道哪个对呀
缴纳公积金,进账单填错,银行给退票。缴纳时 借:应付职工薪酬—公积金 借:其他应收款——个人公积金 贷:银行存款 银行退回时,怎么记?
上个月,缴纳公积金分录写错了,借:应付职工薪酬~单位公积金 贷:银行存款 正确应该是借:应付职工薪酬薪酬 单位公积金/个人公积金 贷:银行存款,请问现在应该怎么处理? 冲销原来错的是不是不行,因为有银行存款不能直接冲吧
老师,每月怎么计提工资社保 借销售费用,管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
国外汇来一笔技术服务费,是中国银行,一共100万,先寄来了50万人民币,因为是人民币,所以我想问一下需要给外管局申报么?
老师 公司租车 需要什么流程
老师,假如一月份销售的货物未开票,二月份客需要补开发票,冲一月份收入后再按新开的发票入帐,冲一月份收入时需要开红字发票吗。
老师下午好,我想问一下老师,我们是苗木专业合作社,然后5月份开进来两张发票,是个体户给开的发票,然后开错了,开进来了,然后他不会冲红,也没有冲红,6月份又开了一张正确的发票,是小规模纳税人,6月份我正常能做账,我想问的是他开错的5月份那两张发票我应该怎么处理呀?老师
律师事务所用不用缴纳印花税呢
销售五金建材的经营部,小规模,可以给客户开劳务*XXX上水管漏水修复发票吗?
老师,请问个体户申报工商年报的资金数额是填写什么的数据的
原建筑原值20万,现拆除一部分,拆除费用15000,这进什么科目
老师您好个人所得税税率是多少,计算公式是怎么算的。
老师,给职工缴的失业保险,工伤保险,生育保险,记入管理费用还是应付职工薪酬里?
是这样吗? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬—公积金 贷:其他应收款——个人公积金
您好,是的,您的分录是正确的的