您好, 这个不是肯定的,认证不认证都是可以的。
不认证不勾选进项税,是不是不能做进项税,还是正常做到帐里,然后再按所需进行认证勾选
如果本月只有进项税额没有销项税额,那我勾选认证好还是不勾选认证好呢?
一般纳税人,当月是不是所有的进项都要勾选认证?如果当月进项大于销项也要全部勾选认证吗?
本期有进项,不开销项,是不是进项不需要勾选认证?
个人报销的可以用作进项勾选认证吗?有哪些是不能进行进项勾选认证的呢?
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?
个人出租房屋需要缴纳什么税?
老师,想问一下如果每个月工资是10000元,不想交个税,我应该怎么做工资条呢
老师,我们是一家保健品公司,在拼多多网店销售。商品总价205.54元,店铺优惠折扣20元,平台优惠折扣18.55元,用户实付款166.99元,商家实收金额185.54元。我们应该怎么做账
请问,劳务派遣公司,开的差额征收那个发票,代扣代缴工资那一部分,可以不计入收入吗?如果不计入收入就和开票的金额不匹配了。对吗?
老师好,液压油开发票商品和服务分类选择哪一类
之前跨年的,收到一笔发票计的借管理费用贷应付账款,现在发现其实不是管理费,我应该怎么改
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
我已经勾选认证了,表2应该怎么填?
表2 就填写你认证的金额和税额就行
填到表二的第二栏对吗?
对,是的填写在表二的第二行里。
不抵扣也填到这栏?我1月份的报表就是填到这一栏,出现风险提示了
异常抵扣风险提醒: 您取得的以下增值税扣税凭证属于异常抵扣凭证,请及时按规定进行处理: 1、增值税失控发票、作废增值税专用发票和作废机动车销售统一发票,暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,需经检查后按有关规定进行处理。 2、红字增值税专用发票和红字机动车销售统一发票,所对应蓝字发票已抵扣税款,应进行进项税额转出。 3、异常增值税扣税凭证,尚未申报抵扣或申报出口退税的,暂不允许抵扣或办税退税;已经申报抵扣的,需要先作进项税额转出。
是不是您的这张进项发票有问题呢
没有问题
抵扣进项税额才会填到这栏的,但是看提示就是发票问题
老师,帮忙看一下这个填的对吗?我没开销项,是不是应该填到不抵扣那栏?
即使你没开销项,但是认证了进项就需要填写到第二栏
那我填的没问题,肯定是票的问题了?
对,看提示是你的票的问题,你最好和对方确认一下。
我自己可以查这个票的问题吗?
你自己没法查吧,和对方联系问问。
票都是正常的
都出现风险提示了肯定是票的问题
确定是我没填错吗?
你只要是进项正常勾选了,填在表二第二行就没错