您好, 这个不是肯定的,认证不认证都是可以的。

不认证不勾选进项税,是不是不能做进项税,还是正常做到帐里,然后再按所需进行认证勾选
如果本月只有进项税额没有销项税额,那我勾选认证好还是不勾选认证好呢?
一般纳税人,当月是不是所有的进项都要勾选认证?如果当月进项大于销项也要全部勾选认证吗?
本期有进项,不开销项,是不是进项不需要勾选认证?
个人报销的可以用作进项勾选认证吗?有哪些是不能进行进项勾选认证的呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
我已经勾选认证了,表2应该怎么填?
表2 就填写你认证的金额和税额就行
填到表二的第二栏对吗?
对,是的填写在表二的第二行里。
不抵扣也填到这栏?我1月份的报表就是填到这一栏,出现风险提示了
异常抵扣风险提醒: 您取得的以下增值税扣税凭证属于异常抵扣凭证,请及时按规定进行处理: 1、增值税失控发票、作废增值税专用发票和作废机动车销售统一发票,暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,需经检查后按有关规定进行处理。 2、红字增值税专用发票和红字机动车销售统一发票,所对应蓝字发票已抵扣税款,应进行进项税额转出。 3、异常增值税扣税凭证,尚未申报抵扣或申报出口退税的,暂不允许抵扣或办税退税;已经申报抵扣的,需要先作进项税额转出。
是不是您的这张进项发票有问题呢
没有问题
抵扣进项税额才会填到这栏的,但是看提示就是发票问题
老师,帮忙看一下这个填的对吗?我没开销项,是不是应该填到不抵扣那栏?
即使你没开销项,但是认证了进项就需要填写到第二栏
那我填的没问题,肯定是票的问题了?
对,看提示是你的票的问题,你最好和对方确认一下。
我自己可以查这个票的问题吗?
你自己没法查吧,和对方联系问问。
票都是正常的
都出现风险提示了肯定是票的问题
确定是我没填错吗?
你只要是进项正常勾选了,填在表二第二行就没错