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本期有进项,不开销项,是不是进项不需要勾选认证?

2021-03-03 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 11:38

您好, 这个不是肯定的,认证不认证都是可以的。

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快账用户6553 追问 2021-03-03 11:39

我已经勾选认证了,表2应该怎么填?

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齐红老师 解答 2021-03-03 11:40

表2 就填写你认证的金额和税额就行

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快账用户6553 追问 2021-03-03 11:55

填到表二的第二栏对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-03 11:57

对,是的填写在表二的第二行里。

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快账用户6553 追问 2021-03-03 11:58

不抵扣也填到这栏?我1月份的报表就是填到这一栏,出现风险提示了

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快账用户6553 追问 2021-03-03 11:58

异常抵扣风险提醒: 您取得的以下增值税扣税凭证属于异常抵扣凭证,请及时按规定进行处理: 1、增值税失控发票、作废增值税专用发票和作废机动车销售统一发票,暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,需经检查后按有关规定进行处理。 2、红字增值税专用发票和红字机动车销售统一发票,所对应蓝字发票已抵扣税款,应进行进项税额转出。 3、异常增值税扣税凭证,尚未申报抵扣或申报出口退税的,暂不允许抵扣或办税退税;已经申报抵扣的,需要先作进项税额转出。

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齐红老师 解答 2021-03-03 11:59

是不是您的这张进项发票有问题呢

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快账用户6553 追问 2021-03-03 11:59

没有问题

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:00

抵扣进项税额才会填到这栏的,但是看提示就是发票问题

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快账用户6553 追问 2021-03-03 12:08

老师,帮忙看一下这个填的对吗?我没开销项,是不是应该填到不抵扣那栏?

老师,帮忙看一下这个填的对吗?我没开销项,是不是应该填到不抵扣那栏?
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齐红老师 解答 2021-03-03 12:10

即使你没开销项,但是认证了进项就需要填写到第二栏

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快账用户6553 追问 2021-03-03 12:11

那我填的没问题,肯定是票的问题了?

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:11

对,看提示是你的票的问题,你最好和对方确认一下。

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快账用户6553 追问 2021-03-03 12:12

我自己可以查这个票的问题吗?

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:14

你自己没法查吧,和对方联系问问。

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快账用户6553 追问 2021-03-03 12:21

票都是正常的

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:23

都出现风险提示了肯定是票的问题

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快账用户6553 追问 2021-03-03 12:23

确定是我没填错吗?

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:24

你只要是进项正常勾选了,填在表二第二行就没错

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您好, 这个不是肯定的,认证不认证都是可以的。
2021-03-03
你好,不用的,需要抵扣的时候再勾选就行。
2023-05-15
你好,你认证了之后,也就是勾选,才做到应交税费应交增值税进项。
2022-06-20
就是勾选的进项发票
2023-09-03
您好,您当月打算抵扣的话,那么再每月截止申报日前勾选(基本上是下月的15号之前)。 如果当月没有销项税,那么您1.可以选择认证,做进项税额留底。2.不抵扣。 通行费可以抵扣,但是必须是公司的抬头才是可以的
2021-05-26
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