你好 1月的社保1月做计提 。 2月做缴纳1月社保分录。 同时计提2月社保 ;分录是对的

2月份交的2月份社保,其中一个员工是1月份的社保,会计分录怎么做
2月份交的2月份社保,其中一个员工是1月份的社保,,跨月了,会计分录怎么做
正在做1月末的账,1月份的社保是二2月份才缴,我这么做分录对吗??
由于社保系统维护,1月份社保要2月份才能申报缴纳,那么1月做账需要计提1月社保费吗
车辆保险费是在1月份付的,发票开在2月1日,问发票是在2月份里做账还是在1月份做账?车辆保险费会计分录怎么写?
老师好!这个月申报增值税,进项税额大于销项税额,还有留底税额是3000元,这个3000元留抵在下个月可以继续抵扣?谢谢!
老师,我司22年进口一批ABS再生粒,有交进口增值税,我司一直没有用,现在有国内的公司向我司购买,要开专票给对方公司,我们正常是可以开专票给对方的吧?整个操作没有什么风险吧?
老师,公司是一般纳税人,现在有个平台提供给商家们,让商家们入驻平台,然后在平台上卖东西。这样我们平台开票给商家是开多少点的发票?
不定项选择题第一小题20000×5%=1000吗 为啥写的100
老师,公司电子税务局能看到发票(普通票),估计员工开公司名字,但未报销,有影响吗
6月份有一笔预付账款3750,预付账款科目下二级科目是对方公司名称(简称A公司),这笔预付的账款是软件著作权的费用,就是委托A公司来做的; 问题:做这笔账的时候写错了公司名称。 借:预付账款-B公司(应该是A公司) 贷:银行存款 7月份取得发票 借:管理费用-B公司 贷:预付账款-B公司 11月份发现的问题,现在还更正这笔账吗?
老师你好,小规模纳税人未开票收入超过30万,季度申报增值税的时候,主表第一栏次不含税收入是除以1.01算还是1.03
个体户核定征收的还要做账吗?如果对方可以开发票给我们,我们有必要取得发票来入账吗?可以不要发票了吗?
员工上班一周,给发了工资,但是没有身份号码申报,要怎么处理,可以入账,睡前扣除吗
休产假期间有正常发工资的,申请的生育补贴做账的话,怎么做账呀?
还有个问题就是我们单位实际缴纳7个人的社保,5个是正式员工,2个是老板亲戚,这2个人也没有工资也没有什么,我要怎么处理这个社保费啥的?
你好 当自己员工来处理 。 如果买社保说明是雇员了。 做工资表缴纳个税 买社保才合理的
我做的内账,工资表里面没有这两个人的
你好 内账的话 就按实际做社保计提和缴纳就行了。
老师,这部分是应发工资,就是没有减掉扣社保的部分对吧?
你好 是的。 应发工资包括个人社保金额的
内帐按实际缴纳社保数计提和缴纳是吗?就是包括老板那两个亲戚的?
是的。 是的。 需要做的
计提社保费, 借管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬单位 其他应付款个人 上面的管理费用和销售费用金额合计就是社保单位缴的部分和个人交的部分的合计吗?
你好 你个人部分 不扣工资吗
扣工资的
那你做:借管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬单位 缴纳:借 应付职工薪酬单位 其他应收款 -个人部分社保 贷银行存款。 发放工资 :借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款 -个人部分社保
这是一月底进行社保计提,当月没扣款,2月才扣款,不是应该用其他应付款吗
你好 你自己灵活处理科目 。 我用的其他应收款 是习惯用这个科目 。 你可以 挂其他应付款 替代其他应收款就行了。