借其他应付款 贷银行存款

老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
老师,我是非盈利单位,总工会拨了一笔款,我单位拿着这笔钱开支,第一笔分录, 借:银行存款 贷:其他应付款—总工会 但是所有的支出走的都是银行流水,这个其他应付款—总工会要怎么冲账?
老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师好,我们是小公司,成立有工会。计提缴纳工会经费的分录是借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费 借应付职工薪酬-工会经费 贷其他应付款-上级工会 其他应付款-单位工会 现在我公司需要用一笔工会经费用于购买年节礼品给员工。这个怎么做分录呀? 直接是其他应付款-单位工会 贷银行存款吗?需不需要再经过福利费呀?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
但是发票开给了我单位
工会做账就行了 这个没事
成本发票开的是我单位,我单位又给工会开销售发票,这个流程感觉不对,是吧?
是工会的支出直接工会自己做就行了
发票抬头是我单位,不是工会也不影响吗?
你不放心可以退回去 然后重新开工会的
工会拨款下来,我单位还要开票给工会这个可以吗?
这个不用 收款方直接开票给工会就行了
票都是我单位开出去了,目前这个状况现在账务处理要怎么做?
那你们做收入就可以了
非盈利组织是没有收入的
借银行 贷非限定性收入 这样