你好,你应该是借方减去贷方的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,您好。我在做试算平衡时,财务费用发生了两笔,一笔是利息收入,我记的是借方红字,一笔是结转到本年利润,我记的是借方蓝字。正好借方一红字一蓝字,请问试算平衡表本期发生额借贷方都填零,对吗?
老师,您好。请问财务费用结转到本年利润的时候,正好当月至发生了利息收入,当时记账是借利息收入(红字)借银行存款(蓝字),现在结转到本年利润的分录怎样做?本期发生额是不是为0呢?请老师看看试算平衡中财务费用本期发生额那一项怎样填写?谢谢。
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师您好,请问一下,去年的转账手续费发票今年才开出来,去年做帐时,每笔手续费都做到了财务费用里,那今年发票才到我手里,我应该怎么做账,手续费发票是专票,是借方红字财务费用,借方蓝字财务费用蓝字+进项么
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
                受益所有人信息备案,怎么做
老师,这个机票的进项税额108.99能抵扣吗?
请问定期定额的个体户,核定是在9万内免征,然后这个月开票10万,但是又冲掉上个月10万,这种情况下是免征吗?这个免征额是把红冲上个 月10万和这个 月的10万合并后,还是只指这个月开的10万?
企业因虚开发票,在浙江当地已经处罚了,回本企业所在地江苏还要处罚吗?
老师,我公司出售一台车,二手车市场给买家开的发票,这个月报税,出现提示卖车需要报增值税,我想问一下,这个税怎么报,填在哪个表里?因为打开增值税报表,出来的数据就是我们自己家开票额
产品入库,在财务模块也不需要数量吗
油菜税收分类属于哪一类
我想问问9月申报增值税抵扣了没有认证的9月进项发票,在10月可以做9月的抵扣的税做进项税额转出吗
老师,问一下公司筹建期,想跟其他公司走个款,开个发票。这样银行看起来好方便给贷款。想问一下这中间怎样操作才能合规?四流一致还是怎样的?
老师你好,每个月做完账增值税需要结转吗
利息收入200,我记的是借方红字。月末结清,登记的是借方蓝字200,一红一篮不是正好为0吗?那试算平衡表里的本期发生额是应该填写借方和贷方的发生额都为200,还是不需要填?
我知道这个科目的期末余额为0,但是借方一红字一蓝字正好一样的发生额不懂填。
可以的,那就可以 借贷相等的就是零。