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公司电费从预交开始分几步做分录?怎么做!

2021-03-04 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-04 22:16

你好,是先预交电费,之后取得电费发票入账吗?  

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快账用户1822 追问 2021-03-04 22:17

是的,然后根据公司电表做成本

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齐红老师 解答 2021-03-04 22:18

你好 先预交电费,借:预付账款,贷:银行存款 取得电费发票,借:制造费用等科目,贷:预付账款

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快账用户1822 追问 2021-03-04 22:21

公司现在是先预付账款,然后取得发票后借其他应收款,代预付账款,最后车间报电表数上来在做生产成本其他应收款

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齐红老师 解答 2021-03-04 22:22

你好 先预交电费,借:预付账款,贷:银行存款 取得电费发票,借:制造费用等科目,贷:预付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户1822 追问 2021-03-04 22:24

然后就是车间电表老是跟交电费数不一样,其他应收款现在是负数

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快账用户1822 追问 2021-03-04 22:24

我们这样记对不对?怎么调

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齐红老师 解答 2021-03-04 22:25

你好,这个过程不需要通过其他应收款核算。正确的处理是 先预交电费,借:预付账款,贷:银行存款 取得电费发票,借:制造费用等科目,贷:预付账款

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快账用户1822 追问 2021-03-04 22:29

但是月初核算成本的时候发票来不了

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齐红老师 解答 2021-03-05 08:10

你好,月初核算成本的时候发票来不了,可以先按用电情况暂估用电成本 

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你好,是先预交电费,之后取得电费发票入账吗?  
2021-03-04
你好,借:管理费用-福利费,贷:其他应收款 后面发放工资的时候借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款
2021-09-27
你好,预交电费话费 借:预付账款,贷 :银行存款等科目 
2022-08-21
你好 要的钱  是借吗 还是  ?
2022-03-01
您好, ● (一)固定资产转入清理。借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产 ● (二)发生的清理费用等。借:固定资产清理贷:银行存款 ● (三)收到出售固定资产的价款。借:银行存款贷:固定资产清理应交税费—应交增值税(销
2023-10-13
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