你好 你们是有虚开发票的情况吗 ? 如果完工了去红冲发票 。 如果多开了就得红冲发票 在开正确发票 才行

老师我们由于中途更改的合同,导致最后发票总金额比开外经证的金额多了几万?我该怎么办?外经证可以修改吗?还不是不管,直接按照现在的实际金额开具发票?谢谢
老师一个建安项目,合同金额比审计后的金额大,但是之前的发票是按照合同金额开具的,现在工程已经完成,之前多开的发票金额应该怎么办?
老师,之前办理外经证的合同金额是50万。现在这个项目开票不止50万了,预计还要开50万,这个怎么办呀?
跨区域涉税事项按照合同金额已全部预缴,项目现场完工但发票还没开完,我们财务让我先核销,之后需要开票时再重新开报验单我想请教: 1,再开时还需要再缴税吗? 2,以后再开跨区域涉税报验时是填合同总金额吗?还是填开票金额? 3,如果项目结算金额出现扣减,不修改原合同情况下,那么我再次开具跨区域涉税事项报验时是按照原合同金额填报还是按照扣减后的金额填报? 谢谢
老师您好,我们公司有个项目开开始对方按合同金额跟我们开票打款了,后面审计金额比合同金额少,现在对方要求把多余的款项退回,这个怎么处理呢?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
不是虚开,是开票金额,大于审计金额
你好 那你们审计那边 的意思是多开的金额要怎么处理 。 要红冲发票吗?
没有说,一般是怎么办呢
你好 没有的话 就得等审计出结果才行的 。如果有差异。 审计可能会让 情况说明的。 你发票是按实际开的嘛 ? 没有虚开吧