您好 请问增值税申报了吗
增值税发票综合服务平台已经签名确认了,首页还是显示未申报
老师,你好!为什么我勾选进项发票,已经确认了,在首页还是显示,未申报呢?加急
老师,我在发票综合服务平台已做了勾选确认,为什么申报状态还显示未申报?
增值税发票综合服务平台,已经勾选统计并确认。但是首页显示未申报
已经在增值税发票综合服务平台进行勾选认证的发票,怎么在电子税务局的进项申报表里不显示数据
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
增值税只到附表二那里,提示未检测到签名,停在了附表二
就是进项税额没有检测到?
就是提示未检测到签名
那您退出后再进入呢
也同样不行
那这个你要跟税盘服务商联系下 看是怎么回事
2月份没有抵扣的进项,我是在抵扣统计那里直接进行了申请统计,输入确认密码确认了
2月份没有抵扣的进项 那您撤销申请统计 然后去申报 看是什么提示 没有进项的话 这个平台不需要操作的
哦,明白了,意思是如果当月没有抵扣的进项,在综合服平台不需要勾选、签名对吧
直接到电子税务局申报就可以了对吧
是的 这样理解正确的
老师,还有一个问题,就是印花税申报那里计税金额或件数数据哪里来呢
件数填营业执照 房产证之类的件数 计税金额一般填合同金额
好的,谢谢老师,朱老师身体健康,万事顺心
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
暂时没有了,谢谢老师
不用谢 祝您工作顺利 生活愉快