你好,需要在当月做费用 借:管理费用等 贷:其他应付款

老师,我公司签定了一份消防维保合同一年7万,我需要做摊销吗?还是收到票后直接当月做一次性费用?票估计要下半年才能开过来,钱也要下半年才付,如果摊销,我需要1月就做借:预付账款 贷:应付账款,先摊销等票来了在做这个分录
我司需要和关键公司分摊费用,但是目前没收到分摊费用的发票,那么需要在本月计提吗,还是待有票再计提费用?
和关联公司分摊租金,但是发票尚未到,需要在当月做费用吗?如果要做的,是通过什么科目?
公司13号购买了水管,三通等用于车间设备的材料,金额8157元,已付款,未开票,但是车间还未开始生产。17号又购买了448元的水管,三通等,已付款,未开票。应该如何做会计分录?材料已经全部使用,这些材料是属于低值易耗品还是什么费用呢?如果当月结束未收到发票应该怎么做分录?次月需要红字冲回吗?下个月收到发票后又该怎么做会计分录?
公司13号购买了水管,三通等用于安装新设备的材料,金额8157元,已付款,未开票,17号又购买了448元的水管,三通等,已付款,未开票。新设备还未开始使用,应该如何做会计分录?材料已经全部使用,这些材料是属于低值易耗品还是什么费用呢?如果当月结束未收到发票应该怎么做分录?次月需要红字冲回吗?下个月收到发票后又该怎么做会计分录?
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
六税两费减免政策,附加税要交吗
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
那发票不是当月的,可以放回当月?
没有跨年的实际工作中是可以的