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和关联公司分摊租金,但是发票尚未到,需要在当月做费用吗?如果要做的,是通过什么科目?

2021-03-05 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 11:21

你好,需要在当月做费用 借:管理费用等  贷:其他应付款

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快账用户7984 追问 2021-03-05 11:23

那发票不是当月的,可以放回当月?

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齐红老师 解答 2021-03-05 11:25

没有跨年的实际工作中是可以的

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你好,需要在当月做费用 借:管理费用等  贷:其他应付款
2021-03-05
需要在本月计提,不用等发票
2021-03-04
同学你好 筹建期的都计入长期待摊费用开办费就行了 进去营业期之后按月摊销
2021-05-31
你好;   1.   先买来用的 ; 计入 原材料  ; 2.   到时领用在计入制造费用或者生产成本核算 ; 3.  你们买的 付款了没有开票 做暂估 ;借原材料- 暂估贷银行存款  ; 4.        计入原材料去   ; 这个是生产必要的材料的话;  如果只是工具辅料   就可以计入周转材料- 低值易耗品去 ; 5.     收到发票 在红冲暂估分录。 在按发票做一遍   
2022-12-27
你好 ; 是的。  既然是研发部门发生的; 计入研发支出去 ; 按月来分摊下   
2022-01-12
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