你好 借银行存款贷应付职工薪酬-社保 冲计提分录 :借管理费用-社保等负数贷应付职工薪酬-社保负数
小A,非企业员工,由企业代缴社保,每月除了将社保公司缴纳部分及个人缴纳部分,打到企业公户外,还会另外支付给企业一笔服务费,请问,小A给企业公户打款的分录怎么做?若用差额征收方式做账,服务费是否必须开具发票?
老师,你好,我想问一下,其他单位有些职工的养老保险在我们单位缴纳,但是他们的预算不在我们单位,我们每月按时给他们缴纳,到了年底他们单位再把钱转给我们单位,那么我做帐计提养老保险单位部分到业务活动费用时含不含其他单位职工养老保险那部分呢?
老师好,我想问问单位全额缴纳社保,账务上怎么处理?个人部分需要做成工资吗?分录怎么写?社保当月缴纳的需要计提吗?
老师你好!企业缴纳社保单位部分由企业每月支付,年底劳动局给全额退款单位部分缴纳的款项,账务处理怎么做
9月22日开始陆续有收到社保账户的款为:2022年1-8月用人单位已缴纳的企业职工养老保险单位缴费中超出14%的部分,将在9月30日前由税务机关计算差额,分批推送社保部分退回,无需企业申请。 老师,请问以上这种通知收到的社保款怎么记账做分录?
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
当期发生时借:管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 缴纳时借:应付职工薪酬-社保 其他应收账款-个人部分 贷:银行
收到劳动局返还款时怎么记账呢
你好 红冲计提分录 和单位支付的分录 。 返还应该是单位部分的 分录上面我都给你写了。 你看看。 借银行存款贷应付职工薪酬-社保 冲计提分录 :借管理费用-社保等负数贷应付职工薪酬-社保负数