咨询
Q

老师你好!企业建厂房花销100万(包括人工及材料费),款项先由企业支付,工程建好后相关部门给拨款,怎么记账!

2021-03-05 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 19:38

你好 借:在建工程,贷:银行存款等科目  完工结转到固定资产科目核算 

头像
快账用户9076 追问 2021-03-05 19:41

您刚才回答我就没理解,相关部门给的钱借:银行 贷:专项应付款-A项目 ,那专项应付账款科目贷方由余额怎么处理呢

头像
齐红老师 解答 2021-03-05 19:42

你好,专项应付款今后摊销这样处理 借:专项应付款,贷:其他收益 

头像
快账用户9076 追问 2021-03-05 19:44

没看懂这笔钱怎么就体现在这个工程上了!

头像
齐红老师 解答 2021-03-05 19:45

你好 借:在建工程,贷:银行存款等科目  这个分录就可以体现,这笔钱是用于这个工程上了啊 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 借:在建工程,贷:银行存款等科目  完工结转到固定资产科目核算 
2021-03-05
您好,这个的话,预付账款的话,这个后期,有没有发票,合同这些啊?或者是领用的
2024-11-08
借,应付账款 贷,工程施工 应交税费、应交增值税进项转出, 借,工程施工贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
2024-09-10
首先你这里直接作为那个甲方帮你代发工资来处理,借应付职工薪酬贷应收账款,你正常要给你的甲方开100万的发票作为你的收入完税。
2021-06-09
借,主营业务成本14 贷,应付职工薪酬14 借,应付职工薪酬14 贷,银行存款14 你另外再补提14就可以啦
2020-08-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×