你好 价税合计金额记成本费用
5张普票中1张普票打印的时候打印错了,税控盘里是开对的,跨月了需要全部的发票开红票吗?还是光把打印错的发票开红票?到现在为止购买方没发现。把哪些发票需要都得要回来吧?如果对方以及账了怎么办?
小规模采购进账的时候,如果没有收到对方开的发票需要加税分离?还是不需要把税剔除来单写呢?
你好老师,请问下经营酒类的小规模纳税人,本月有销售,但是没有开发票,我做账的时候需要确认收入吗?如果本月确认收入,后期如果给对方开发票,我怎么处理呢
小规模纳税人做账时!他不需要进项发票!那是不是就没有主营业务成本这一说了!平时如果开具了发票!是不是不管是普票还是专票,还是要把税额单独的显示出来做分录?这个过程的会计分录是怎样的?
小规模纳税人 如果季度销售额超过30万了 销售收入开有普票 也开有专票 交增值税的时候需要把专票单独填写吗 还是说一起算增值税
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
我是做分录的时候,借:原材料 贷:银行存款,还是借:原材料 借:应交税费-增值税进项税,贷:银行存款呢,如果没有收到对方开来的发票
你好 借原材料 贷银行 没收到发票也是这个分录
进项不用体现税金?
进项不用体现税金? 小规模不能抵扣
确认收入的是贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税【销项税】
借应收 贷收入 应交税费应交增值税 到二级科目
就是只有销项税需要价税分离计算?
是的 理解 的是正确的
我想知道计提社保的时候,怎么写分录,实际发放工资得时候怎么写分录,原理是什么
您好 不同的问题请重新提问。