你好 价税合计金额记成本费用
5张普票中1张普票打印的时候打印错了,税控盘里是开对的,跨月了需要全部的发票开红票吗?还是光把打印错的发票开红票?到现在为止购买方没发现。把哪些发票需要都得要回来吧?如果对方以及账了怎么办?
小规模采购进账的时候,如果没有收到对方开的发票需要加税分离?还是不需要把税剔除来单写呢?
你好老师,请问下经营酒类的小规模纳税人,本月有销售,但是没有开发票,我做账的时候需要确认收入吗?如果本月确认收入,后期如果给对方开发票,我怎么处理呢
小规模纳税人做账时!他不需要进项发票!那是不是就没有主营业务成本这一说了!平时如果开具了发票!是不是不管是普票还是专票,还是要把税额单独的显示出来做分录?这个过程的会计分录是怎样的?
小规模纳税人 如果季度销售额超过30万了 销售收入开有普票 也开有专票 交增值税的时候需要把专票单独填写吗 还是说一起算增值税
我是做分录的时候,借:原材料 贷:银行存款,还是借:原材料 借:应交税费-增值税进项税,贷:银行存款呢,如果没有收到对方开来的发票
你好 借原材料 贷银行 没收到发票也是这个分录
进项不用体现税金?
进项不用体现税金? 小规模不能抵扣
确认收入的是贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税【销项税】
借应收 贷收入 应交税费应交增值税 到二级科目
就是只有销项税需要价税分离计算?
是的 理解 的是正确的
我想知道计提社保的时候,怎么写分录,实际发放工资得时候怎么写分录,原理是什么
您好 不同的问题请重新提问。