你好,和一般企业一样,收到的普票进项就不抵扣了,普票销项照常纳税。
老师,请问一般纳税人零售烟酒给个人不得开增值税专用发票,那就不能抵扣进项税。那请问,超市怎么缴税?
您好 一般纳税人增值税抵扣只能是增值税专用发票?普票是不能抵扣增值税的, 一般纳税人企业所得税是用进项发票来抵扣(进项发票只能是专票 普票只能作为成本发票)只能所得税税前扣除。那取得进项发票普票 这个是怎么来抵税呢?
2、某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2021年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额85.88万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入19.21万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为31万元。请计算该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税和消费税
请问老师,个体户给一般纳税人开专票3%的,那一般纳税人收到发票可以进项抵扣吗
公司是一般纳税人,买了酒送给客户作为业务接待费,取得了增值税专用发票,请问这个发票能进项抵扣吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
不是,老师,我的意思,超市都是进货能拿到发票,但是超市卖出去是没有发票的,都是那种小票,也不会注明什么增值税税额,那么,超市怎么计算销项税?
按照未开票收入申报的。
没开票和有开票一样的,都有后台数据。
???老师,你的意思不太明白
是说,按照实际销售金额来计算销项税?
那当然了,不能说因为你没开票就不交税,没开票也要按照未开票收入申报。
好的,谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈,晚安。