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老师您好,请问小微企业开具的普通发票税金都是减免的,不用缴纳,请问年底了,现在需要把减免的增值税结转吗?分录怎么做?

2026-01-17 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 15:54

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户6986 追问 2026-01-17 16:40

好的,谢谢老师的支持

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齐红老师 解答 2026-01-17 16:53

不客气,祝你工作顺利

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相关问题讨论
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2026-01-17
你好,可以的,13万不需要缴纳增值税的。
2022-11-25
 你好1. 小规模是4.1号开始  3%税率是按免税开票的 ; 只是5%的发票 还是会涉及  45万 普票这个标准限值的 ;      ;你这个业务   是按3%的税率开的; 目前   优惠可以按免税开哈; 可以的   
2022-04-25
你好 只需要填写免税销售额栏
2023-10-17
第三个问题,分录是对的。
2022-04-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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