同学你好!出售房屋的话 涉及增值税/附加税/印花税/土地增值税的
我们是建筑公司,开发商用房子抵工程款(只签了分抵账协议,未过户),现在我们公司把抵的房子出售给个人的话需要交什么税
老师你好,我是建筑施工单位,请问开发商用房子抵应付我们的工程款,我们又把房子抵给供应商,手续是房子还没落户给我们公司的时候,我们公司委托开发商和供应商对接办证的事项,我们该如何做账呢
请问老师,我公司现在收到抵款的房子,签了一个抵款协议,但是没有对方没有开发票给我们,现在我们需要把应收账款冲掉,现在我们已经将这个房子过户给了一个合伙人,这个合伙人会转钱烦公司账户上,请问这个中间没有发票,怎么账务处理是合理的?
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方。在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方已经把成本发票给我了
老师咨询个问题,我们单位是建筑公司,甲方没钱用自己开发的房子抵工程款,假如房子抵给老板,老板再把钱给公司这样需要做什么手续吗,如果抵给公司再卖的话要交什么税
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
怎么下载表格软件,表格公式
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
那要交的税是在收到房款的时候还是房子过户的时候
这个你们出售房屋 就要交的 至于是否收到房款 税务可不管的