同学您好,您实际收入可以就做在1月份,12月份的时候做预收账款

您好 有一笔款我12月份收的 有银行回单 但是开发票是1月份。这样跨年的还是按原来记账吗?我还没有报年报会不会有影响呢?
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
老师 您好,我11月和12月份工资2023年1月发,但我12月申报所属期报的工资是11月份的,但我12月份工资有超出5000的个税缴款,这我怎么更改申报,我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
老师,我们股东23年2月份借了100万,在今年1月底还回来了,这个记账是不是,借银行存款,贷其他应收款100万,这样一笔分录就行了是吗,2月份这笔一百万还要转给股东,这样有影响吗
老是,这个是我23年12月份做的预提,现在还没有发票回来想到24年1月份红冲,怎么做分录才不会影响24年的数呢
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
10月 借:银行存款306 贷:应收账款306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.79 之前10月收到款11月开的发票是这么开的 您帮我看一下
这个是发票和回单
是的,您也可以按这个做法做
但是现在的是因为跨年 所以就不知道该怎么弄了。因为我还没有报年报 会不会有影响
这影响不大的,也可以就这样子做
您好 我突然怎么不能登录了呢?