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(2)借:其他应付款 管理费用,第一问的时候,已经借:管理费用了,为啥第二问还要再借:管理费用。不是很明白。

(2)借:其他应付款
                    管理费用,第一问的时候,已经借:管理费用了,为啥第二问还要再借:管理费用。不是很明白。
2021-03-08 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 11:24

你好,因为借其他应付款,这个是冲销之前已经计提的,再有个管理费用是当期的

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快账用户6893 追问 2021-03-08 11:30

也就是说(2)借:其他应付款,这样的话,其他应付款的借贷才能平衡。因为9.30需要支付租金,所以根据其他应付款的会计分录中企业发生其他这种应付款项,所以要借管理费用,又因为9.30有进项税额。而且企业以银行存款支付租金。所以贷:银行存款

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快账用户6893 追问 2021-03-08 11:30

对吧!老师

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齐红老师 解答 2021-03-08 11:38

你好,是的,你说的很对的

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快账用户6893 追问 2021-03-08 11:38

谢谢老师!

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快账用户6893 追问 2021-03-08 11:39

从刚开始的不懂,到现在自己能把自己讲懂,加油!

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齐红老师 解答 2021-03-08 11:39

恩恩,加油,祝你学习愉快

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快账用户6893 追问 2021-03-08 11:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-08 11:40

不客气的,你加油哦。

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相关问题讨论
你好,因为借其他应付款,这个是冲销之前已经计提的,再有个管理费用是当期的
2021-03-08
您好 这样账务处理可以的
2021-08-11
你好,肯定是登记在借的。
2022-05-17
可先冲销3月的暂估分录,再做有票的管理费用分录
2022-07-14
你好,都可以的,两种做法都可以 没有银行回单,把银行存款改成其他应付款。
2024-09-24
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