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老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账该怎么做呢?

2023-02-24 06:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 06:46

你好,就是还没干活儿呢,你先干,你先付钱了,是吗?

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快账用户7326 追问 2023-02-24 06:55

是的,没干活先都付款了

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齐红老师 解答 2023-02-24 06:58

开票的时候先不确认收入

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相关问题讨论
借银行存款 贷工程结算 应交税费
2023-02-24
你好,就是还没干活儿呢,你先干,你先付钱了,是吗?
2023-02-24
你好;     个人不开票给公司的吗? 这个要开票的; 不然没法做成本的;  你做借合同履约成本-或者工程施工 -合同成本 -  人工费 贷银行存款   
2022-04-11
您好 借:预付账款 贷:银行存款 暂时没有发生业务 可以先暂时不入账
2020-12-02
那你付款的时候直接计入往来 收到发票的时候计入成本冲减往来
2022-11-08
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