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请问下老师,虽然说印花税是按合同总额来交税的,但是实际工作当中,合同管理并没有那么规范,而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理,然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢?
请老师发一份合并财务报表的工作底稿给我,邮箱2809114182@qq.com,这里能发也可以
老师,请问1月份申报12月份个税时,可以多做一些工资吗?以年终奖的形式并入综合所得,然后也不需要工人自己交个人所得税。因为平时我们工资申报的低,才2800元,其余多出的部分是在账外老板给工人发 放的。我想12月个税多做一些工资成本,请问可行吗?多做的这部分工资必须也在对公账上发放吗?还是也可以以现金发放奖金的形式发放呢?
3.资料:在对A公司2017年度财务报表进行审计时,审计人员小王负责对应收账款施所证程序。相关事项如下:①审计人员小王要求被询证的甲公司客户将回函直接寄至会计师事务所,但甲公司客户X公司将回函寄至甲公司财务部,小王取得了该回函,将其归入审计工作底稿。②审计人员小王根据甲公司财务人员提供的电子邮箱地址,向甲公司境外客户Y公司发送了电子邮件,询证应收账款余额,并收到了电子邮件回复。Y公司确认余额准确无误。小王将电子邮件打印后归入审计工作底稿。③甲公司客户Z公司的回函确认金额比甲公司账面余额少150万元。甲公司销售部人员解释,甲公司于2017年12月末销售给z公司的一批产品,在2017年末尚未开具销售发票,Z公司因此未入账。小王认为该解释合理,将回函归入审计工作底稿。要求:(1)请针对上述各事项,判断审计人员的处理是否恰当?并给出理由和正确的处理方式。(2)对屡次发函,仍未回函及未函证的应收账款,审计人员可以实施哪些替代审计程序?
43.3.资料:在对A公司2017年度财务报表进行计时,审计人员小王负责对应收账款施函证程序。相关事项如下:①审计人员小王要求被询证的甲公司客户将回函直接寄至会计师事务所,但甲公司客户X公司将回函寄至甲公司财务部,小王取得了该回函,将其归入审计工作底稿。②审计人员小王根据甲公司财务人员提供的电子邮箱地址,向甲公司境外客户Y公司发送了电子邮件,询证应收账款余额,并收到了电子邮件回复。Y公司确认余额准确无误。小王将电子邮打印后归入审计工作底稿。③甲公司客户Z公司的回函确认金额比甲公司账面余额少150万元。甲公司销售部人员解释,甲公司于2017年12月末销售给Z公司的一批产品,在2017年末尚未开具销售发票,乙公司因此未入账。小王认为该解释合理,将回函归入审计工作底稿。要求:(1)(简答题9分)请针对上述各事项.判断审计人员的处理是否恰当?并给出理由和正确的处理方式。
老师,另外会员提现还需要额外交税吗
我们是私立学校,每年8月份收取一年的学费,先记预收账款,然后每月按12个月平均分摊计入每月收入,这个合理吗
企业因一直未在经营而注销(但报表有数据,从未开过票,也没对公户),货币资金有1100元 其他应付款96000元 应付职工工资2000元 未分配-96900元,这是12月份的报表数据,这要怎么调增好方便注销,如果豁免96000元债务,是要先缴纳这部分的企业所得税4800元,剩余91200元再去弥补亏损跟应付职工吗
老师我们公司给其他公司提供运输服务 给这个公司发票开了有一百多万 但是因为是老板的合作关系户 然后这个钱老板说不要了 这个我们账上要怎么处理呀
我2月已经抵扣1月的发票,供房要冲红我已经抵扣的发票,是否会影响上月我已经抵扣的金额?
老师,您好!请教一下 请问开办费是从生产的次月起摊销吗?谢谢
我是生产企业,2月有两笔出口业务,目前进项税6万,国内业务销项7万,我的申报流程是啥,在口岸卡上操作?如何操作?还是直接进电子税局系统操作,操作步骤是?
个税手续费返还怎么做?
老师,有律师账务的分录明细吗
老师,请问中行网银手续费大约多少?请发我明细