同学你好!这个就是国家税法规定的 公益性捐赠 视同销售哦 同时 外购商品 取得专票 是可以进项税抵扣的
你好,老师,请问向困难群体捐赠部分外购商品,该部分商品市场零售价为5000元,为什么这种情况需要缴纳增值税?
丰华工厂为增值税小规模纳税人,2020年12月份发生下列主要经济业务。1.1日向宏达公司购进材料一批,取得的增值税专用发票注明价款5000元,税款850元。款项已通过银行转账付讫,材料已验收入库。2.5日向天南机械制造公司购进不需安装的设备一台,取得的增值税专用发票注明价款40000元,税款6800元,支付运费550元(含税价),取得普通发票。款项尚未支付设备已交付使用。3.10日销售产品一批,含税售价21200元,货款已收存银行。该批商品的生产成本为15000元。4.15日接受委托加工的一批材料已完工,收取加工费4240元(含税价),存入银行。5.20日将一批产品用于职工福利,该批产品的成本为5000元,市场零售价为6360元。6.25日为红星公司修理劳务,取得劳务收入5000元(含税价),存入银行。7.28日向儿童福利院捐赠产品一批,其市场零售价为8000元,成本为6000元。8.31日计算当月应缴增值税。要求:根据上述资料编制会计分录。
丰华工厂为增值税小规模纳税人,2020年12月份发生下列主要经济业务。1.1日向宏达公司购进材料一批,取得的增值税专用发票注明价款5000元,税款850元。款项已通过银行转账付讫,材料已验收入库。2.5日向天南机械制造公司购进不需安装的设备一台,取得的增值税专用发票注明价款40000元,税款6800元,支付运费550元(含税价),取得普通发票。款项尚未支付设备已交付使用。3.10日销售产品一批,含税售价21200元,货款已收存银行。该批商品的生产成本为15000元。4.15日接受委托加工的一批材料已完工,收取加工费4240元(含税价),存入银行。5.20日将一批产品用于职工福利,该批产品的成本为5000元,市场零售价为6360元。6.25日为红星公司修理劳务,取得劳务收入5000元(含税价),存入银行。7.28日向儿童福利院捐赠产品一批,其市场零售价为8000元,成本为6000元。8.31日计算当月应缴增值税。要求:根据上述资料编制会计分录。
丰华工厂为增值税小规模纳税人,2020年12月份发生下列主要经济业务。1.1日向宏达公司购进材料一批,取得的增值税专用发票注明价款5000元,税款850元。款项已通过银行转账付讫,材料已验收入库。2.5日向天南机械制造公司购进不需安装的设备一台,取得的增值税专用发票注明价款40000元,税款6800元,支付运费550元(含税价),取得普通发票。款项尚未支付设备已交付使用。3.10日销售产品一批,含税售价21200元,货款已收存银行。该批商品的生产成本为15000元。4.15日接受委托加工的一批材料已完工,收取加工费4240元(含税价),存入银行。5.20日将一批产品用于职工福利,该批产品的成本为5000元,市场零售价为6360元。6.25日为红星公司修理劳务,取得劳务收入5000元(含税价),存入银行。7.28日向儿童福利院捐赠产品一批,其市场零售价为8000元,成本为6000元。8.31日计算当月应缴增值税。要求:根据上述资料编制会计分录。
丰华工厂为增值税小规模纳税人,2020年12月份发生下列主要经济业务。1.1日向宏达公司购进材料一批,取得的增值税专用发票注明价款5000元,税款850元。款项已通过银行转账付讫,材料已验收入库。2.5日向天南机械制造公司购进不需安装的设备一台,取得的增值税专用发票注明价款40000元,税款6800元,支付运费550元(含税价),取得普通发票。款项尚未支付设备已交付使用。3.10日销售产品一批,含税售价21200元,货款已收存银行。该批商品的生产成本为15000元。4.15日接受委托加工的一批材料已完工,收取加工费4240元(含税价),存入银行。5.20日将一批产品用于职工福利,该批产品的成本为5000元,市场零售价为6360元。6.25日为红星公司修理劳务,取得劳务收入5000元(含税价),存入银行。7.28日向儿童福利院捐赠产品一批,其市场零售价为8000元,成本为6000元。8.31日计算当月应缴增值税。要求:根据上述资料编制会计分录。
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
嗯嗯,只是觉得外购的不能理解,老师,政策是多少号文呢?
文件号我记不得了 不好意思 你可以看一下税法书上的视同销售 有介绍的
好的,老师
嗯嗯,如果对回答满意,请五星好评,谢谢