您好打款100到你账上分录可以这么做
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
那现在注销掉,怎么去做呢,这是注销掉的拉来的回单
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.36
注销行银账户还里有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是到还了公司账户里,那这分录应该么怎做,上月个先打我到账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎写么
你将31.36还回公司时借现金/银行存款 贷:其他应收款
谢谢老师,那还有销户产生的结息0.02,这个怎么做啊
销户时,账户的结息给你现金了吧
老师,这个0.02是不是已经包含在31.63里了
老师请看
计息之后的余额,含在里面了
好的,老师前面一个分录摘要应该怎么去写比较合适
你是说的哪一个,销户哪个码?
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.63 就是这个
老师,这个销户的银行账户就是相当于放着的,不用的,日记账也不登的,做帐也不做的,那这个按照这样做的吗
摘要就写**银行销户
谢谢老师,但那个31.63是那个销户银行账上的,但这个销户的银行没有做过账,也不登日记账的
销户了就不用再做了
而且做账系统里也没有这个银行的,是不是不能这样做了
可以做,但在做这些分录钱,先把这个银行建进去,登录初始余额0.02
我们这边会计说没有余额不用做的,就做我付钱的那个银行,那应该怎么做,有点没搞明白
那你怎么平账怎么解释100块钱用去那里了
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