您好打款100到你账上分录可以这么做
我代理了一家销售环卫的公司,这个月销售额80多万,对方把钱打到公户里了。我看他们以前的会计做账客户把钱打到公户里也是做的现金,老板公户里有钱就直接把钱取出来了,所以公户账根本对不起来。这次我要做账的话做银行存款还是做现金。公司是小规模。
老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录?
我以前因为这个一般户不经常用,所以就没有做进账里。现在要销户了,有几十元又存进公司里,我们又好几个一般户但是只用一个银行存款科目来做账,现在好了,这个户又不做账,现在又存进来,可能会增加银行存款余额,但是我就是不知道怎么设置。因为销户了,我就不想再设置那么多银行存款明细科目了,要怎么做分录呢
老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图这样做的
老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎么写
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
那现在注销掉,怎么去做呢,这是注销掉的拉来的回单
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.36
注销行银账户还里有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是到还了公司账户里,那这分录应该么怎做,上月个先打我到账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎写么
你将31.36还回公司时借现金/银行存款 贷:其他应收款
谢谢老师,那还有销户产生的结息0.02,这个怎么做啊
销户时,账户的结息给你现金了吧
老师,这个0.02是不是已经包含在31.63里了
老师请看
计息之后的余额,含在里面了
好的,老师前面一个分录摘要应该怎么去写比较合适
你是说的哪一个,销户哪个码?
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.63 就是这个
老师,这个销户的银行账户就是相当于放着的,不用的,日记账也不登的,做帐也不做的,那这个按照这样做的吗
摘要就写**银行销户
谢谢老师,但那个31.63是那个销户银行账上的,但这个销户的银行没有做过账,也不登日记账的
销户了就不用再做了
而且做账系统里也没有这个银行的,是不是不能这样做了
可以做,但在做这些分录钱,先把这个银行建进去,登录初始余额0.02
我们这边会计说没有余额不用做的,就做我付钱的那个银行,那应该怎么做,有点没搞明白
那你怎么平账怎么解释100块钱用去那里了
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