您好打款100到你账上分录可以这么做
出口免费品视同内销计算销项税时,用报关单金额乘以汇率的金额是含税金额还是不含税金额
外贸企业,在日常工作中取得的物业进项啊,快递进项啊,高铁进项该怎么处理,能申请退税吗
请问汇算清缴,适用于什么企业?小规模和一般纳税人都需要吗
原来的股东退出来了,但之前的注册资本没有写实收资本直接挂的往来,这个股东的股份都退出来了,但现在要求把原来的往来改成实收资本,工商税务都改好了。这个怎么弄的
月计,累计用什么红线?
老师,我想问下,如果公司购入一台需要安装的空调,有空调发票和安装费发票,我可以直接两个发票金额相加,直接计入固定资产,不通过在建工程吗
怎么写,写出具体过程和说明
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
老师 把工行的钱转入中国银行里面 这个钱在现金流量表中怎么登记 都是同一个公司互相划转的
老师。我们是酒店,当月有开票收入。还有未开票收入。做账没有分开票和不开票。当月开票有上个月返款我们给开的发票,这样算不算重复做收入了
那现在注销掉,怎么去做呢,这是注销掉的拉来的回单
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.36
注销行银账户还里有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是到还了公司账户里,那这分录应该么怎做,上月个先打我到账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎写么
你将31.36还回公司时借现金/银行存款 贷:其他应收款
谢谢老师,那还有销户产生的结息0.02,这个怎么做啊
销户时,账户的结息给你现金了吧
老师,这个0.02是不是已经包含在31.63里了
老师请看
计息之后的余额,含在里面了
好的,老师前面一个分录摘要应该怎么去写比较合适
你是说的哪一个,销户哪个码?
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.63 就是这个
老师,这个销户的银行账户就是相当于放着的,不用的,日记账也不登的,做帐也不做的,那这个按照这样做的吗
摘要就写**银行销户
谢谢老师,但那个31.63是那个销户银行账上的,但这个销户的银行没有做过账,也不登日记账的
销户了就不用再做了
而且做账系统里也没有这个银行的,是不是不能这样做了
可以做,但在做这些分录钱,先把这个银行建进去,登录初始余额0.02
我们这边会计说没有余额不用做的,就做我付钱的那个银行,那应该怎么做,有点没搞明白
那你怎么平账怎么解释100块钱用去那里了
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