您好打款100到你账上分录可以这么做

我代理了一家销售环卫的公司,这个月销售额80多万,对方把钱打到公户里了。我看他们以前的会计做账客户把钱打到公户里也是做的现金,老板公户里有钱就直接把钱取出来了,所以公户账根本对不起来。这次我要做账的话做银行存款还是做现金。公司是小规模。
老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录?
我以前因为这个一般户不经常用,所以就没有做进账里。现在要销户了,有几十元又存进公司里,我们又好几个一般户但是只用一个银行存款科目来做账,现在好了,这个户又不做账,现在又存进来,可能会增加银行存款余额,但是我就是不知道怎么设置。因为销户了,我就不想再设置那么多银行存款明细科目了,要怎么做分录呢
老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图这样做的
老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎么写
1.服装工厂,初创,做内账,老板需要知道进出账,应收应付,每月利润率,利润表,还有员工工资核算,大概百来人的样子,这些需要用到什么软件吗?大概就是这些(仓库有Erp系统) 2.另外开票,报税,做账交给代账公司,我负责对接,这个应该跟电商没有关系吧,老板今天提到电商开票,税务问题,有点懵 3.这样的企业能去吗,感觉不能给简历加分
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
育苗企业账务处理学什么课程?
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
那现在注销掉,怎么去做呢,这是注销掉的拉来的回单
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.36
注销行银账户还里有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是到还了公司账户里,那这分录应该么怎做,上月个先打我到账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎写么
你将31.36还回公司时借现金/银行存款 贷:其他应收款
谢谢老师,那还有销户产生的结息0.02,这个怎么做啊
销户时,账户的结息给你现金了吧
老师,这个0.02是不是已经包含在31.63里了
老师请看
计息之后的余额,含在里面了
好的,老师前面一个分录摘要应该怎么去写比较合适
你是说的哪一个,销户哪个码?
销户时借:管理费用100 贷:其他应收款100-31.63 银行存款(销户时账上的余额)31.63 就是这个
老师,这个销户的银行账户就是相当于放着的,不用的,日记账也不登的,做帐也不做的,那这个按照这样做的吗
摘要就写**银行销户
谢谢老师,但那个31.63是那个销户银行账上的,但这个销户的银行没有做过账,也不登日记账的
销户了就不用再做了
而且做账系统里也没有这个银行的,是不是不能这样做了
可以做,但在做这些分录钱,先把这个银行建进去,登录初始余额0.02
我们这边会计说没有余额不用做的,就做我付钱的那个银行,那应该怎么做,有点没搞明白
那你怎么平账怎么解释100块钱用去那里了
如上述解答有帮助到你,可以给予五星好评,祝你工作愉快!