你好 之前这个账户的业务你知道吗
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录?
老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录? 请问能明白我说什么?
我以前因为这个一般户不经常用,所以就没有做进账里。现在要销户了,有几十元又存进公司里,我们又好几个一般户但是只用一个银行存款科目来做账,现在好了,这个户又不做账,现在又存进来,可能会增加银行存款余额,但是我就是不知道怎么设置。因为销户了,我就不想再设置那么多银行存款明细科目了,要怎么做分录呢
老师,咨询一下,就是我们财务做账用的是管家婆软件,然后这两天才可以做账,开账时间是五月,但是开账之前设置了银行账户里有几百万,现在要开始补之前几个月的账,然后银行账户里面的钱是实收资本来的,这个分录录进去的话,最后会导致银行账户里的钱翻倍,但是其实并没有这么多,这个分录该怎么办?开账之前设置的银行存款现在不能修改
老师办公室装修费4万能不能一次摊销,不分两年
老师 你好 我想问下应付账款只计应付的货款不能计入应付的设备款吗
有出生年月日,怎样计算年龄
老师,您好,由于七月社保基数7月没有出来,没有发放七月工资,8月10号刚出来,基数没有变,七月工资8月发放,工资表头需要改成8月发放工资表吗?如图所示,我们是当月工资当月发放的。
老师您好,从哪里查看单位社保账号信息
老师,投房处置后,要把"公允价值变动损益"结转到其他业务成本,这个"公允价值变动损益"这个是损益科目,每月底就结平了,没有余怎么结转
保安劳务派遣公司差额征税,发生的水电房租费用可以抵扣税费吗
董老师您好,所得税退税借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存,贷,应交税费应交所得税,所得税费用负数结转损益时剪掉了,那应交税费应交所得税负数和正数也冲不掉,我有点不理解
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
老师,请问按净利润核算奖金,这部份工资奖金怎么核算计提
都没有什么业务呀
有多少你可以做多少的,最好设置一个明细科目。
那我不是白问了?我们还有其他的一般户都没有设置二级科目,因为小公司金额小,只要存款余额加一起一样就可以了
我能做现金存入?但是以前库存现金又没有余额,现在莫名其妙的有个贷方
那你可以用银行存款,你现在的二级科目来继续做,最后只要别影响你银行存款的余额就行。
我的意思是我不想加二级明细科目,也不想这个的把以前的业务全写过了,能用现金存入的意思?毕竟也销户了,这点钱转入基本户去,我就写了贷方库存现金,可是库存现金这样莫名其妙的多了贷方余额
问得好难受,说怎么,一方听得都不会清楚,
你的银行存款没有二级科目?