司2020年2月份,会计小张发现公司漏计2019年12月份管理费用—业务招待费支出5000元。 20年2月做如下处理: 借:以前年度损益调整 5000 贷:其他应付款——某员工 5000 (如原本要交所得税的,还要做冲减所得税分录,在企业所得税年报时调整过来,并取得发票等凭证就可以。如果是年报后才发现的,那就比较麻烦,做专项申报及说明后,可以追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年) 借:应交税费——应交企业所得税 1250 贷:以前年度损益调整 1250 (这里根据实际影响税款数字写) 借:利润分配——未分配利润 3750 贷:以前年度损益调整 3750 再根据分录调整资产负债表上相关科目的期初数(手工调整好再打印出来,申报税局系统的也要手工调,因为财务软件里基本都不支持你修改) 资产负债表2020年初数调整: 调增其他应付款5000,调减未分配利润3750,应交税费1250。 调整后,资产负债表“未分配利润”项目期末数 - 期初数 = 利润表“净利润” 项目本年累计数,那就是对的了!
请问下,金蝶软件,做了以前年度损益,报表期初怎么没有变化?做了以前年度损益调整
以前年度损益调整在报表中是调整期初数,请问是什么制度规定的?
我现在是做2021年度的报表,然后发现在2019年少提了长期股权投资-投资损益-8万元,请问如果做以前年度损益调整,是不是借:长投-损益调整-8,贷:以前年度损益调整-8然后借以前年度损益调整-8,贷利润分配-未分配利润-8,这样的话,我的报表怎么调整呢
夸年了,调以前年度损益调整,要调报表期初数和利润的上年数对吗
报税时有以前年度损益调整是否需要,财务报表期初数是否需要进行调整
老师,我们2023年自己代开了自产自销的农产品发票,但是这人其实是中间商,我们自己开是不合法的,现在税务要求红冲发票,并且从2023年做更正申报,这样要求合理吗
手写的第二种方法是对的吗,第一期是否是第三期末第四期初
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师,请把律师事务所整套账务处理发我下
行政单位专项资金被挪用借给个人,如何做会计分录?
老师,请问多交了增值税已经退回到银行的会计分录怎么做
公司销户税务怎样申请,有哪些流程,法人不在,能办理吗
上月的税还没申报,发票提额会审批不?
老师你好,自然人扣缴端申报工资显示这个,但是我已经去税局增加了税种,还是显示这个呢
老师,请问前期多交的增值税退回到银行的分录怎么做啊?