咨询
Q

老师,问下。我12月暂估的费用,1月开进来要怎么入账

2021-03-09 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 18:46

有没有差额,没有差的发票可以贴在之前的后面。有可以做借其他应付款,贷以前年度损益调整,之后按发票做借以前年度损益调整 贷其他应付款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
有没有差额,没有差的发票可以贴在之前的后面。有可以做借其他应付款,贷以前年度损益调整,之后按发票做借以前年度损益调整 贷其他应付款
2021-03-09
你好! 暂估凭证,原路冲回,比如: 借:费用 负数 贷:应付 负数 再按发票重新入账
2024-03-07
你好,12月正常入账,1月收到发票,把原来没有发票的红冲按发票入账。
2024-01-10
你好,暂估和发票一样的,可以直接把发票放到12月份。
2025-02-11
先原分录冲减,然后再按发票做
2023-02-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×