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我12月份暂估费用30万,1月份开票也过来30万,我账务上需要处理吗?

2023-02-13 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 10:01

原来的费用 红字,再做一张开票的分录

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快账用户5059 追问 2023-02-13 10:02

原来分录直接做相反分录,来的发票正常做到一月份吗,那影响1月的利润了

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齐红老师 解答 2023-02-13 10:11

同学,不会,影响也就是发票的税额

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快账用户5059 追问 2023-02-13 10:12

费用不是做到1月份了吗?

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齐红老师 解答 2023-02-13 10:14

对呀,你红冲之前暂估,然后再做一个新的

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快账用户5059 追问 2023-02-13 10:16

暂估是在12月份暂估的啊,

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齐红老师 解答 2023-02-13 10:40

对呀,这个地真实发生的业务 ,是没有问题的

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快账用户5059 追问 2023-02-13 10:43

好呢,如果12月份多暂估了20万,1月份账务怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-02-13 10:45

同学,在汇算清缴之前,你是可以直接冲暂估,再做一笔新分录

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快账用户5059 追问 2023-02-13 10:48

汇算清缴前票票不开了呢?

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齐红老师 解答 2023-02-13 11:01

汇算清缴前你不开,就不用冲暂估

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原来的费用 红字,再做一张开票的分录
2023-02-13
借应付账款贷以前年度损益调整50万, 借以前年度损益调整dai应付账款30万, 借以前年度损益调整20万,贷利润分配未分配利润20万,汇算清交需要调整20万。
2023-02-10
同学你好 暂估的红冲然后收到的发票冲减暂估
2022-02-16
你好 借:应付账款--暂估 贷:主营业务成本 然后你根据发票进行正式的账务处理
2023-02-10
你好,先冲销暂估的费用,然后根据发票做费用的分录。 汇算清缴的时候,需要按调整之后的费用金额填写 
2023-02-07
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