原来的费用 红字,再做一张开票的分录

12月份我暂估了销售费用30万,1月份实际开票20万,我这个帐应该怎么做,汇算清缴到时要调账吗?
老师,我12月份暂估销售费用50万,1月份实际开票过来只有30万,我暂估多了,该怎么做账,具体分录应该怎么写?还有汇算清缴时应该怎么做?
老师,我12月份暂估销售费用50万,1月份实际开票30万,这个1月份账务怎么处理?
如果12月份暂估20万,1月份开票也是10万,1月份账务怎么处理
我12月份暂估费用30万,1月份开票也过来30万,我账务上需要处理吗?
老师,今年的政府补助资金,明年才可以到账,明年到账该怎么记账
餐饮业个体工商户经营所得个税税率是多少?给员工发工资,房租水电费没有分摊计入成本吗?
老师您好,餐饮业个体工商户没有票怎么报税,
10、商品流通企业会计中批发企业外购商品的成本一般指的是(A、进货原价B、价款加上运杂费)。C、价款加上运费D、购进商品支付的所有款项
A公司将生产用的数控机床与B公司的专利技术交换,该交换不具有商业实质,分录该如何做
老师,请问老板有一家小规模公司,一家一般纳税人公司,一般纳税人公司缺钱,是不是只能跟小规模公司借钱,还有其他合理拿钱的方法吗?(董孝彬老师)
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
老师,我们是外贸企业出口的,收客户款是按cif价收,甚至会多收运费,出口报关单是按Fob出口,会计做账也是按fob确认收入,代收的运费货代会开一部分运输发票,剩余部分就留给我们了,比如 收客户130元,其中100元是fob价,20元是运输费,10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗?会计把这20元做成了销售费用,感觉不对,出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
各位老师大家好,我是从别人手里才接过的账务,我从2022年已经开始补账了,银行流水显示是还贷款,我不知道怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
原来分录直接做相反分录,来的发票正常做到一月份吗,那影响1月的利润了
同学,不会,影响也就是发票的税额
费用不是做到1月份了吗?
对呀,你红冲之前暂估,然后再做一个新的
暂估是在12月份暂估的啊,
对呀,这个地真实发生的业务 ,是没有问题的
好呢,如果12月份多暂估了20万,1月份账务怎么处理呢?
同学,在汇算清缴之前,你是可以直接冲暂估,再做一笔新分录
汇算清缴前票票不开了呢?
汇算清缴前你不开,就不用冲暂估