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12月份暂估销售费用,1月份发票开过来,怎么调账?

2023-02-03 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 09:34

先原分录冲减,然后再按发票做

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快账用户1738 追问 2023-02-03 09:36

那我税务申报,到时汇算清缴怎么弄

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快账用户1738 追问 2023-02-03 09:36

那我税务申报,到时汇算清缴怎么弄

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快账用户1738 追问 2023-02-03 09:37

那我税务申报,到时汇算清缴怎么弄

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齐红老师 解答 2023-02-03 09:41

关键是你们暂估的跟发票涉及的损益科目有差异吗?差异大吗?

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快账用户1738 追问 2023-02-03 09:42

有差异阿

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齐红老师 解答 2023-02-03 09:48

那就做调整利润分配就是

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快账用户1738 追问 2023-02-03 09:49

那我汇算清缴的时候怎么弄?

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齐红老师 解答 2023-02-03 09:54

账做了后更正上年的报表,正常汇算

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先原分录冲减,然后再按发票做
2023-02-03
借应付账款贷以前年度损益调整50万, 借以前年度损益调整dai应付账款30万, 借以前年度损益调整20万,贷利润分配未分配利润20万,汇算清交需要调整20万。
2023-02-10
后期还会来暂估的发票吗
2023-02-08
你好,先冲销暂估的费用,然后根据发票做费用的分录。 汇算清缴的时候,需要按调整之后的费用金额填写 
2023-02-07
原来的费用 红字,再做一张开票的分录
2023-02-13
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