您好 贷 其他应付款-某单位 贷方红字 贷 其他应付款-办公费 贷方蓝字 这样写分录调整就可以了

老师好,我想问一下,公司领导为公司支出的一些零星费用,办公用品啊啥的。应该计入借管理费用,贷其他应付款某某,如果想冲其他应付款的话,是应该,借其他应付款,贷实收资本吗
老师,有笔分录,借:开发成本,贷:其他应付款-某单位;我想通过其他应付款-办公费科目,写成这样可以吗?借:开发成本,贷:其他应付款-办公费;借:其他应付款-办公费,贷:其他应付款-某单位!办公费数字报错了,我想调整一下,老师有什么好建议没有?
老师 有一笔报销成本的凭证,借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税)贷 其他应付款,会计把这笔凭证调整了,记错科目了,改成借其他应付款 贷:应付账款—中国电信股份有限公司
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
老师,请问记账凭证里后附的材料需要有合同,送货单吗,这些是必备的吗
25年账上计提的工资薪金和个税申报系统核对,申报系统工资是看所属期25.1-12月还是看申报日期1-12月?
公司有一个基本户,一个一般户做账的时候需要注意什么吗?两个户之间转帐,备注写什么啊?
公司过年期间,请的临时保安的费用,怎么入账记什么科目
产品名称是福字阿胶,但供应商开票开成了阿胶(福字) 请问这种票可以收吗
你好 现在是要换3代社保卡吗
年会发的集体都有的年货,还有年会活动抽奖的奖品,怎么做分录
老师请教一下,一般纳税人在银行做理财的利息收入有增值税吗
老师现在有一个那个人力资源的公司的老板,他今天和我聊,他说他账上有800万的暂估,他想把这个。他想把这个暂估降下来,能够有什么渠道吗?然后他们,是人力输送公司吧?他们的那个就是残保金也很高,一般。像这种情况的话,有什么方法可以给他解决呢?
一般纳税人销售草籽按照现行增值税法是不是免税的
老师,第一个分录是正确的,我主要想调整办公费的金额!该怎么做呢?
您办公费已经入账了么
是的,办公费已经记入成本,而且已经视同支付了!我没报这部分数字,就想通过调账
那计入成本的时候分录怎么写的