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老师,有笔分录,借:开发成本,贷:其他应付款-某单位;我想通过其他应付款-办公费科目,写成这样可以吗?借:开发成本,贷:其他应付款-办公费;借:其他应付款-办公费,贷:其他应付款-某单位!办公费数字报错了,我想调整一下,老师有什么好建议没有?

2021-03-10 07:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 07:18

您好 贷 其他应付款-某单位 贷方红字 贷 其他应付款-办公费 贷方蓝字 这样写分录调整就可以了

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快账用户8475 追问 2021-03-10 07:28

老师,第一个分录是正确的,我主要想调整办公费的金额!该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-03-10 07:37

您办公费已经入账了么

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快账用户8475 追问 2021-03-10 07:45

是的,办公费已经记入成本,而且已经视同支付了!我没报这部分数字,就想通过调账

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齐红老师 解答 2021-03-10 08:17

那计入成本的时候分录怎么写的

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您好 贷 其他应付款-某单位 贷方红字 贷 其他应付款-办公费 贷方蓝字 这样写分录调整就可以了
2021-03-10
您好 如果老板同意把这个钱作为投资款你可以这样写分录。
2021-02-03
你好,你这边是走银行存款直接支付了吗?是的话,为什么还要走一遍往来呢?
2023-04-25
你好,如果想要体现报销的话,选择第二种,如果不想体现的话,可以选择第一种。
2022-12-26
没事的,付款的时候冲平就是了
2022-11-10
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