您好,按照实际情况填写申报表就可以。开票了,你就交增值税。
开票不符合收入确认条件的,没有确认收入,所以增值税申报表的销售额和利润表的营业收入不一致,需要怎样调整申报表?
视同销售会计上没确认收入,账上确认了销项税额,但是增值税申报表填在了未开票收入那里,这样的话,申报表的收入和账上不就不一样了吗?
固定资产清理增值税上有申报收入,这样就会导致增值税申请表上的金额与利润表上的收入金额不一致 ,这样对吗?企业所得税申报表和增值税申报表也不一致,这样正确吗?
视同销售申报表填在未开票收入,申报增值税,账务处理没有确认收入,而是借方做销售费用,贷方做库存商品,销项税。那这样账上没有做收入,增值税申报表上面是无票收入,所得税季报上面收入与账上不是不一致么?汇算清缴需要调整吧,但是季报不一致怎么办
去年未入账的收入,今年怎么做账,增值税报表和企业所得税报表怎么调整, 如果直接在今年确认收入,会不会导致增值税报表和所得税报表收入金额不一致
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
增值税是缴纳了,票是20年开的,当时只缴纳了增值税,销售额是按照开票金额填报的,但是21年冲红了20年开局的发票,所以导致20年底的利润表的收入和增值税申报表的销售额对不上,21年的利润表收入和增值税的申报表销售额也对不上,不需要调整吗?
开红字发票红冲当期收入。两个报表可以有差异。
好的,谢谢
不客气,问题解决,请好评。