你好,不可以,这种情况应当按坏账处理才是的

请问,2019年的人账务有一笔其他应收款,后来确定这笔其他应收款没有发票回来的,也不会退还给公司的,2019年的汇算清缴就把这笔数调增了。这样可以吗?
老师如果有一笔应收账款好久没有收回了,最终也没有有,金额只有几万元,我可不可以当现金收了入账呀,把这笔数清算了可以吗?
有两笔应收好几年了,公司领导也不确定是不是收不回来的款还是收私账了,我可以做坏账然后纳税调增吗?把这个挂账清掉,但是不抵成本费用可以不?
老师您好,有好几笔款收到了,可能未开票也可能已开票好几年前的账理不清了,我可以打包到一个科目里应收账款-其他可以吗,想让账面清楚
老师你好,我们收回了一笔投标保证金,正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了,没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
老师,如果聘用领取失业金的员工,不社保,还能领失业金,应该是什么用工方式?
老师,您好!现在报年终奖,是不是个人所得税汇算清缴时可以和工资一起合并计算,如果年收入不超过6万元,这个个税是可以退的
老师你好,我们是一般纳税人,红冲发票后,多缴纳的增值税是退回银行 还是留抵扣
老师我们现在搬厂固定资产需要转在建工程吗?
就开了一个一般账户,基本账户都做账了,一般账户用不用做账?
老师好,问下新版企业所得税职工薪酬现在填写9-10季报表 1.已计入成本费用的职工薪酬 2.实际支付给职工的应付职工薪酬, 这两项都如何填写 提取数据按照7-9还是1-12月?
老师,部门章带有编号的具备法律效律?
老师:请问25年合伙企业股利分红1月已发个税是否应该在1月完成申报缴纳
老师,公司股东能交灵活就业社保吗
12个月未开发票的纳税人,发票风险类别被降为二类了,最近是只能一般注销了吗?不可以即办注销了。
怎样做分录吗?
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款
一次过可以计提完吗,还是每月计提
你好,是一次性处理
损益类只有坏账损失呢个科目无信用减值损失科目,要自己增加吗?
你好,没有信用减值损失科目,可以自己增加的