你好,现金支付上月供应商应付帐款 借:应付账款,贷:库存现金

我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
现金支付上月供应商应付帐款,会计分录应该怎么写
老师好,工厂现金支付供应商货款,应该怎么做分录,谢谢啦
老师用现金支票付款应该怎么写会计分录呢
供应商货款20600元,出纳付款单上写20600元,以前的会计也记帐支付货款20600,现供应商查出来货款少付了10000元,现任会计该怎么做帐
老师,运输货物的司机工资计入哪个科目?
出口企业销售可以退税,进项可以抵扣吗
老师,我们开具一年500万全额保证金的银行承兑汇票,我们是要一次性被冻结500万,还是每次开具的时候冻结开具汇票的金额啊?比如说我这个月底要开50万,是只要冻结50万就可以?
老师你好:报税个是勾选发票就行了,其他五个报表数字自动生成的。另外记账凭证做于不做都可以报税的吗?还是先必须做凭证再报税。
社保基数调整,7月和8月有需要补缴的社保(系统10月自动生成,现已申报已补缴)。但是7月8月的工资早已发放,个税也早已申报。这部分社保差额在个税申报中怎么处理了?直接加到9月的税款所属期吗?
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
是这么写的,余额表显示没做平,郁闷,我要怎么检查是哪里出错了呢?老师,显示不平的这两笔金额就是这两笔应付供应商的帐款,我也没写错啊,就是这样写的,是哪里不对呢
你好,现金支付上月供应商应付帐款 借:应付账款,贷:库存现金 (是针对这个回复有什么疑问吗)
没有疑问,我也是这么写的,但是科目余额表没做平,显示不平的金额刚好就是这两笔供应商的帐款,是哪里做得不对呢
你好,科目余额表没做平,这个是什么意思呢? 应付账款余额没有结平到0的意思?
我把会计分录做完,科目余额表会自动生成,现在显示不平
你好,科目余额表没做平,这个是什么意思呢? 是应付账款余额没有结平到0的意思? 能先回复一下我的疑问吗
老师,看这张余额表,会计分录输入进去以后,余额表会自动生成,现在显示没做平,不知哪里做错了,老师,你能看见我的名字不
你好,你需要检查你本来录入的数据是否符合 资产=负债%2B所有者权益 等式关系
这个等式也不平
你好,那说明你初始数据本来就就有问题的
那我咋搞啊,老师,我想哭,余额表都不平,我咋把它检查出来呢,先把余额表做平啊
你好 先去检查你单位 资产 不等于 负债%2B所有者权益 的原因,才知道该如何调整的
那怎么检查啊,都是自动生成的,现在余额表都不平,我不是应该先检查余额表吗
你好,是检查余额表 是 检查你之前录入的数据是否符合 资产=负债%2B所有者权益 比如正确的是资产100,负债20,所有者权益80 你错误的按资产录入100,负债录入10,所有者权益80,这样就会导致不平了
我意思我肯定懂啊,可是一笔笔的会计分录做上去,怎么检查这个等式?我现在当务之急是应该把余额表做平,余额表都不平,资产负债表肯定不平
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
老师,你看下我给你的这个截图,上面是上个月写的会计分录,那时没付款,下面那个是我收到款以后写的会计分录,然后不平的就是这两笔金额,哪里错了啊?老师,这我最后一次问你的机会了,一会我再发@你你能收到不
你好,应付账款只有这3笔分录,之前是没有余额也没有发生额吗?