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老师好!月末只有进项票,没有销项,怎样做分录

2021-03-10 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 20:52

你好,结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 

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快账用户2050 追问 2021-03-10 20:55

下个月直接使用就可以

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齐红老师 解答 2021-03-10 20:56

月末只有进项票,没有销项,月末结转

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快账用户2050 追问 2021-03-10 21:02

一共做这两笔,就可以了,对吗

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齐红老师 解答 2021-03-10 21:02

你的,对的,你的理解是对的   

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快账用户2050 追问 2021-03-10 21:03

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-10 21:03

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦

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你好,结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-03-10
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税。
2021-06-18
你好 是的 分录对着呢。
2021-02-01
同学你好,只有进项没有销项,月末不需要做结转分录;
2022-07-02
同学你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项税
2024-02-28
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