同学您好,借应付账款贷应收账款
前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金
前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金 有开红字发票,有退回款项
老师您好,我这个应付供货商货款10000元,是前期发生的!已经做账,借原材料贷应付账款 现在她从我家买走了其他的材料,冲减她的货款,我是不是可以借应付账款贷原材料?
老师,客户的一笔应收帐款冲减了他卖给我们的一笔原材料款,原材料款上个月有做会计分录,那这个月我应该怎么做这笔原材料的会计分录
客户用他的应收帐款冲减了卖给我们的一笔原材料款,这笔原材料上月有做会计分录,借原材料,贷应付帐款,现在这笔货款从他的应收帐款冲减掉了、我应怎么做会计分录
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师,不对啊,这样写完余额表就不平衡了,是哪里写错了吗
平衡的,资产和负债同时减少
老师你看这张截图,没做之前不平衡数是上面那个,做上去之后不平衡数增加了,这就没做对啊
这个差异对金额就是您上面说的这笔金额吗
您应该把具体问题讲清楚的,这一笔业务不做的时候平不平呢,我觉得这样做分录不会影响您的平衡关系的。