同学您好,借应付账款贷应收账款
前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金
前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金 有开红字发票,有退回款项
老师您好,我这个应付供货商货款10000元,是前期发生的!已经做账,借原材料贷应付账款 现在她从我家买走了其他的材料,冲减她的货款,我是不是可以借应付账款贷原材料?
老师,客户的一笔应收帐款冲减了他卖给我们的一笔原材料款,原材料款上个月有做会计分录,那这个月我应该怎么做这笔原材料的会计分录
客户用他的应收帐款冲减了卖给我们的一笔原材料款,这笔原材料上月有做会计分录,借原材料,贷应付帐款,现在这笔货款从他的应收帐款冲减掉了、我应怎么做会计分录
老师你好,问一下小微企业附加税是减半征收吗?是一般纳税人
老师:公司主营棚租和地租收入,偶尔有电费转售,服务费等,计入其他业务收入可以吗?怎么处理,谢谢
2022年有一笔房租支出,没有做进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理,下面两笔已经做完了,现在应该怎么调整? 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用,
老师非正常户什么意思
老师,这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗?
老师,上期的税款已交,没有做账,这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理?
老师事业单位不是月月结账吗?
老师,我们是房开企业,今年第一季度的时候,以利息收入,填写了相关报表,但是没有成本,全部将利息费用计入了开发成本,现在想从开发成本中调出来一部分,当利息成本,请问老师怎么调账,还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
公司目前经营资金有限,然后一位管理层一直都是自行购买了社保,公司没有买可以吗?
老师你好,公司从九月就暂停营业了,8月底员工全部就辞退了,九月在没有员工了,九月个税要不要申报,营业执照还是正常经营
老师,不对啊,这样写完余额表就不平衡了,是哪里写错了吗
平衡的,资产和负债同时减少
老师你看这张截图,没做之前不平衡数是上面那个,做上去之后不平衡数增加了,这就没做对啊
这个差异对金额就是您上面说的这笔金额吗
您应该把具体问题讲清楚的,这一笔业务不做的时候平不平呢,我觉得这样做分录不会影响您的平衡关系的。