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老师,您好,我家的进项发票库存比较多(20年的进项发票还有33张),销项每月比较少,每月我都是进项税减去销项税等于应纳税额,我就想问一下,我这些进项发票都没抵扣也没入账,这些发票我应该怎么处理和做账?麻烦老师抽空回复一下吧,谢谢了。

2021-03-11 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 09:33

您好 即使没有抵扣,该进项税额也是要入账的,计入应交税费--待认证进项税额科目。

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快账用户3958 追问 2021-03-11 09:34

那去年这些发票我还可以入账和抵扣吧?

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齐红老师 解答 2021-03-11 09:36

入账是要入去年的账,但是这个未抵扣的进项税额是随时都可以抵扣入账的。由应交税费--待认证进项税额科目转至应交税费--应交增值税--进项税额科目

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快账用户3958 追问 2021-03-11 09:41

老师,我不是太明白,什么叫入去年的账?去年的账不是已经封档了?在怎么入账呢?我家主要就是开电费发票,麻烦您跟我说下这一整套的会计分录吧,

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齐红老师 解答 2021-03-11 09:43

我不是太明白,什么叫入去年的账?去年的账不是已经封档了?在怎么入账呢?---就是使用以前年度损益调整科目调整计入去年的账。 举例 借:以前年度损益调整【代替管理费用等--电费】       贷:应付账款等 借:利润分配--未分配利润          贷:以前年度损益调整

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快账用户3958 追问 2021-03-11 09:45

老师,我是每月这样入账的

老师,我是每月这样入账的
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齐红老师 解答 2021-03-11 09:48

如果是当月发生的这么记录是对的,您上面描述的是去年的电费没有入账,就不能直接入21年的账中了,要做上面回复的调整分录了。

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快账用户3958 追问 2021-03-11 09:54

借:以前年度损益调整【代替管理费用等--电费】 贷:应付账款等 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师,这些发票税金是332971.98税额是39181.74,我是吧这些发票都同时入账到以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2021-03-11 10:27

涉及未抵扣进项税额的话,分录是这样了 借:以前年度损益调整【代替管理费用等--电费】        应交税费--待认证进项税额 贷:应付账款等 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整

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您好 即使没有抵扣,该进项税额也是要入账的,计入应交税费--待认证进项税额科目。
2021-03-11
你好,认证一张的话借库存商品,应交税费-应交增值税进项税额1000,贷应付账款,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额900,剩余就不用做了
2022-05-23
同学你好 进项大于销项可以抵扣就不用交 但是没卖出去的库存商品的进项不能抵扣卖出去的销项哦
2024-04-11
你好,可以说因为注销,低价销售掉了,你这边只需要承担增值税
2022-06-01
你跟你税务局那边直接说就可以的,发票没有抵扣,当时分录怎么做的?
2022-09-01
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