您好 即使没有抵扣,该进项税额也是要入账的,计入应交税费--待认证进项税额科目。
开票加税点怎么算啊 小规模 一般纳税人
收到企业间借款利息,分录是什么?收到后要开发票给对方怎么入账?发票税率是6%吗?每个月需要计提利息,分录什么样的?
老师你好!注册资金还没有支付,可以用什么方式减资,有什么好方法
老师好,我们8月份生成一般纳税人,以往我们季度销售额都没超过30万,所以都做了一个结转减免增值税的分录,7月末的开票额超过了免税额度,需要全额缴纳增值税,7月末的时候需要把增值税应交增值税转到未交增值税里吗?
老师,请问下房屋出租企业,小规模纳税人,出租给不同的企业或者个人。有些合同约定的交租时间是半年一次(如12月份要交次年1-6月份的),有些合同约定的交租时间是一个季度一次。请问下这个申报增值税怎么申报?按照合同约定的时间申报租金吗?还是说按季度租金去申报?
老师你好,我们是机械设备租赁公司,现在在异地做工程,开具9%的专用发票怎么开具?项目名称怎么选,选了建筑服务没没办法填写设备名称?
老师,你好,请教您一下,公司是做暖气片生意的,在安装暖气片的时候需要用到的线,胶水,温控器之类,这些要计入什么科目?这些东西买进有发票,单据之类,怎么体现它出库呢
资产负债表期末余额应交税费为负数意味着什么
老师好,我们8月份生成一般纳税人,以往我们季度销售额都没超过30万,所以都做了一个结转减免增值税的分录,7月末的开票额超过了免税额度,需要全额缴纳增值税,7月末的时候需要做计提分录吗?
老师你好,我这边接手一家新公司,老板也是从别人那里转过来的公司,但是我刚才看了财务报表,都是有数据的,我可以要求之前的财务把财务数据都抹平吗?如果有数据,我们这边应该怎么规避风险
那去年这些发票我还可以入账和抵扣吧?
入账是要入去年的账,但是这个未抵扣的进项税额是随时都可以抵扣入账的。由应交税费--待认证进项税额科目转至应交税费--应交增值税--进项税额科目
老师,我不是太明白,什么叫入去年的账?去年的账不是已经封档了?在怎么入账呢?我家主要就是开电费发票,麻烦您跟我说下这一整套的会计分录吧,
我不是太明白,什么叫入去年的账?去年的账不是已经封档了?在怎么入账呢?---就是使用以前年度损益调整科目调整计入去年的账。 举例 借:以前年度损益调整【代替管理费用等--电费】 贷:应付账款等 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,我是每月这样入账的
如果是当月发生的这么记录是对的,您上面描述的是去年的电费没有入账,就不能直接入21年的账中了,要做上面回复的调整分录了。
借:以前年度损益调整【代替管理费用等--电费】 贷:应付账款等 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师,这些发票税金是332971.98税额是39181.74,我是吧这些发票都同时入账到以前年度损益调整吗?
涉及未抵扣进项税额的话,分录是这样了 借:以前年度损益调整【代替管理费用等--电费】 应交税费--待认证进项税额 贷:应付账款等 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整