你好,是的,内账是按外账没有做账的补充,比较全面的

增值税不需要计提吗? 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗?我该听那个呢?
老师内账如果也价税分离的话,那月末计提借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,就完了吗?次月借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这个银行存款金额和外账的一致吗?
一般纳税人增值税做账分录: 购进商品 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 销售收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 当月应交未交增值税税额 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做的话,那上交后应交税费-未交增值税这个账户是平的了,那应交税费-应交增值税(进项税额)、 应交税费-应交增值税(销项税额)、应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。这三个科目永远也平不了啊,永远挂那儿吗?
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
老师好,1、月底计提增值税,借:应交税费-转出未交增值税 ,贷:应交税费-未交增值税。2、次月缴纳:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。那么:应交税费-未交增值税 借方一直挂个金额,怎么做才平?
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
但是外账可能会有没有实际业务的进项票,增值税怎么能一直呢
你好,这个不行,是违法的,财务有涉税风险,