您好!滞纳金只能计入营业外支出科目哦。
#提问#老师迟交社保费而产生的滞纳金,本应该记营业外支出,为了账面好看,还可以怎么处理?
老师,我公司的社保迟了交,产生了滞纳金,我度娘了一下,是入营业外支出-滞纳金(但我查看了一下,我公司财务账,只有营业外支出一级科目,没二级科目),我可以直接进一级科目吗?
老师,我公司的社保迟了交,产生了滞纳金,我度娘了一下,是入营业外支出-滞纳金(但我查看了一下,我公司财务账,只有营业外支出一级科目,没二级科目),我可以直接做进一级科目吗?还是一定要建二级科目?
老师您好,税局专管员问2017年两笔罚款和滞纳金,我自查了账是税费和社保延缴的罚款和滞纳金,现税局说这个企业所得税疑点要自查一下,并问1、是否在一般成本支出中反映?2、这个收税滞纳金是否属于罚没支出中按照规定经济合同规定支付的违约金、罚款?这个是什么意思?我们做的罚款和滞纳金科目都是在营业外支出下面的。请问我应该怎样去回答?谢谢
老师,我们去年第二季度附加税费当时报漏报了,今年第二季度被税务局通知补交,并交有滞纳金,我这边分录怎么做,滞纳金进入营业外支出对吗,我账务处理是这样的, 借,税金及附加, 贷,应交税费,教育费附加及地方教育附加 借,应交税费,教育费附加及地方教育附加, 营业外支出 贷,银行存款 老师,你帮我看看以上分录可以吗,如果不对话,老师指点一下
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
补发工资并到之前补发的月份,补交的个税而产生的滞纳金不计入营业外支出由员工承担也可以吧
补交的个税而产生的滞纳金由员工承担的就计入其他应收款科目
那上面社保的滞纳金不能这样操作吗?
是的,要计入营业外支出科目的。