你好 你们这个废旧号牌 你们怎么入账的。 入的原材料科目吗
老师你好,我单位制作车辆号牌,当月生产的号牌,车管所一季度核算收入,我们才给对方开发票收到钱,当月入库的号牌要结转成本吗
老师你好,我单位生产号牌,制作车牌给车管所,废旧号牌车管所又给我们寄过来,我们按铝价称重卖了,收到的钱怎么记账
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我们公司有一辆车车牌号卖给私人了,我看电子税务局平台上面有一张二手车的发票,是在车管所开的,我们公司对个人开的一张1万的发票,税额是0,这个我们是不用交税吧,这个怎么做账啊,算我们的收入吗?我们又没有进这个钱。
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
之前生产的时候,是原材料,在到库存商品。最后结转成本。现在是销售出去的废旧号牌,是车主更换牌子,不再需要的车牌由车管所寄给我们回收,也算是一项收入
你好 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
税率还是13%吧
老师,那这个有没有成本结转啊
你好 是的。 你们收回来的。 如果发生了相关的运输费等计入成本去核算
相关的邮寄费,当月已经记在制造费用里,结转成本了。
你好 转出来 走其他业务成本去哈
哦哦,怎么转出来
你好 比如 :把你原来的分录 转出来 借 生产成本贷制造费用 。 借其他业务成本 贷 制造费用
之前记的借制造费用1000,贷银行存款 1000,借生产成本1000,贷制造费用1000,借主营业务成本1000,贷生产成本1000,现在要转出来,分录怎么写
你好 没有跨年直接做 借其他业务成本1000 贷制造费用1000 借生产成本-1000,贷制造费用-1000,借主营业务成本-1000,贷生产成本-1000 这样来处理
没有跨年,能不能直接借其他业务成本1000 贷主营业务成本1000
你好 但是你原来的科目都的冲。 不然就影响你 原来的成本了
跨年了,怎么处理
走以前年度损益调整来替代 损益科目来冲 冲了在调整
老师具体分录怎么写
你好 借以前年度损益调整-其他业务成本贷制造费用 借制造费用 贷生产成本 借生产成本贷以前年度损益调整 -主营业务成本