你好 你们这个废旧号牌 你们怎么入账的。 入的原材料科目吗

老师你好,我单位制作车辆号牌,当月生产的号牌,车管所一季度核算收入,我们才给对方开发票收到钱,当月入库的号牌要结转成本吗
老师你好,我单位生产号牌,制作车牌给车管所,废旧号牌车管所又给我们寄过来,我们按铝价称重卖了,收到的钱怎么记账
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我们公司有一辆车车牌号卖给私人了,我看电子税务局平台上面有一张二手车的发票,是在车管所开的,我们公司对个人开的一张1万的发票,税额是0,这个我们是不用交税吧,这个怎么做账啊,算我们的收入吗?我们又没有进这个钱。
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
之前生产的时候,是原材料,在到库存商品。最后结转成本。现在是销售出去的废旧号牌,是车主更换牌子,不再需要的车牌由车管所寄给我们回收,也算是一项收入
你好 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
税率还是13%吧
老师,那这个有没有成本结转啊
你好 是的。 你们收回来的。 如果发生了相关的运输费等计入成本去核算
相关的邮寄费,当月已经记在制造费用里,结转成本了。
你好 转出来 走其他业务成本去哈
哦哦,怎么转出来
你好 比如 :把你原来的分录 转出来 借 生产成本贷制造费用 。 借其他业务成本 贷 制造费用
之前记的借制造费用1000,贷银行存款 1000,借生产成本1000,贷制造费用1000,借主营业务成本1000,贷生产成本1000,现在要转出来,分录怎么写
你好 没有跨年直接做 借其他业务成本1000 贷制造费用1000 借生产成本-1000,贷制造费用-1000,借主营业务成本-1000,贷生产成本-1000 这样来处理
没有跨年,能不能直接借其他业务成本1000 贷主营业务成本1000
你好 但是你原来的科目都的冲。 不然就影响你 原来的成本了
跨年了,怎么处理
走以前年度损益调整来替代 损益科目来冲 冲了在调整
老师具体分录怎么写
你好 借以前年度损益调整-其他业务成本贷制造费用 借制造费用 贷生产成本 借生产成本贷以前年度损益调整 -主营业务成本