你好 不能作废,只能开红字发票
老师好,我们是汽车4s店的,我们8月有一张机动车发票没有作废,8月最后的销项是负的,9月我们开了一张红字发票,这个我应该怎么处理?
老师,我想作废一张去年8月的销售发票,账务要怎么处理
购买方已认证未抵扣的发票,销售方想要作废这张票怎么处理
今年一月份做销售负数,作废了一张去年的发票,怎么做账务处理
老师,我们12月份开了一张专票,现在1月份要作废怎么操作;账务怎么处理
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
销项税应该怎么处理?分录要怎么做?
借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 销项税 负数
借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 销项税