您好,不是的。印花税不是根据增值税缴纳
老师你好,我们公司开出的销项发票要缴纳销售合同印花税,进项的合同还需要缴纳印花税吗?
老师,我们每月缴纳的印花税,是根据当月收到的进项票和开出的销项票的合计数缴纳的,这样可以么?
老师印花税季度缴纳的计税金额,是4-6月我们开的销项发票➕进项发票合计数是吗?
老师,我问下,开具增值税专用发票,和收到增值税专用发票,都需要缴纳印花税吗,收到的缴纳印花税是验票当月缴纳还是收到发票当月缴纳
老师,印花税缴税可以依据当月的销售发票金额和进项发票金额的数据缴费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
但是,合同还没确定,那我当月还用缴纳么
这是一张预开票,我是按照销项票的金额缴纳,这样不对是么
您好,假如合同还没有确定,可以晚一点缴纳